ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 7

 

  Главная      Учебники - Разные     ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 7

 

 

тепловой энергии, в том
числе:
%% нормативных
%
10
11
12
11
11
10
9
9
8
7
7
6
5
5
потерь, включенных в
расчеты тарифа на
передачу
Фактические потери в
%
14
16
15
11,3
10,6
10,0
9,3
8,6
8,0
7,3
6,6
6,3
6,17
6
сетях (по данным
отчетного баланса)
Расход электроэнергии
кВт.
50,7
52
46,56
45
42
37
33
30
25
25
25
25
25
25
на передачу единицы
ч/Гк
ресурса
ал
3. Система водоснабжения
Спрос на ресурс
тыс.
3542,0
3217,3
3057,3
4169,4
4300,5
4427,9
4494,4
4561,8
4630,2
4699,7
4770,2
4841,7
4914,3
4914,3
м3
Доля ресурса,
поставляемого с
применением приборов
учета:
холодное водоснабжение
%
41,9
44,97
65
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
горячее водоснабжение
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Удельное потребление
м3/ч
4,3
3,9
3,4
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
воды населением
ел./м
ес.
Коэффициент
%
соотношения нормативов
потребления
коммунальных услуг (по
водоснабжению)
Надежность работы
системы, в том числе:
Количество аварий в
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
системе
Количество инцидентов в
ед.
345
385
375
300
280
245
210
175
140
105
70
35
35
35
системе
Количество перерывов
ед.
345
385
375
300
280
280
184
200
123
120
61
40
31
31
поставки ресурса
потребителям
Протяженность сетей
км
161
158
159
159
162
163
165
166
167
169
170
171
173
173
Протяженность нового
км
1
1
1,4
1,2
2,951
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
1,361
строительства сетей
Протяженность замены
км
1
1,2
1,4
1,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
сетей
Длительность перерывов
час
518
578
563
450
420
420
276
300
184
180
92
60
46
46
поставки ресурса
потребителям
Аварийность системы
ед./к
2,14
2,44
2,36
1,89
1,73
1,50
1,28
1,05
0,84
0,62
0,41
0,20
0,20
0,2
водоснабжения
м
Износ сетей
%
60,00
62,00
63,00
63,23
62,38
61,49
61,23
60,98
60,73
60,50
60,28
60,06
59,86
59,86
Доля ежегодно
%
1,24
1,39
1,76
1,51
3,67
2,67
2,65
2,63
2,61
2,58
2,56
2,54
2,52
2,52
заменяемых сетей
Качество работы
системы
Соответствие качества
%
78
78
78
78
78
100
100
100
100
100
100
100
100
100
воды установленным
требованиям
Эффективность
производства единицы
ресурса, в том числе:
удельный расход
кВт.
1,82
1,62
1,42
1,42
1,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
электроэнергии на
ч/м3
производство ресурса (по
МО)
%% собственных нужд
%
4,1
3,5
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,7
3,7
при водоснабжении
Эффективность передачи
ресурса
%% нормативных
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
потерь, включенных в
расчеты тарифа на
передачу
фактические потери в
%
11
18,7
22
14
14
13
13
12
11
10
10
10
9
9
сетях (по данным
отчетного баланса)
расход электроэнергии
кВт
0,91
0,81
0,71
0,71
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
на передачу единицы
x
ресурса
ч/м3
4. Система водоотведения
Спрос на ресурс
млн.
1,44
1,39
2,02
2,75
2,84
2,92
2,96
3,01
3,05
3,10
3,15
3,19
3,24
3,24
м3
Удельное водоотведение
м3/ч
2,85
2,69
3,80
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
5,07
от населения
ел./м
ес.
Коэффициент
%
соотношения нормативов
потребления
коммунальных услуг (по
водоотведению)
Надежность работы
системы, в том числе:
Количество аварий в
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
системе
Количество инцидентов в
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
системе
Количество перерывов
ед.
0
поставки ресурса
потребителям
Протяженность сетей
км
59,4
62,3
63,1
64,1
67,37
70,64
73,91
77,18
80,45
83,72
86,99
90,26
93,53
93,53
Протяженность нового
км
2,9
0,8
1
1
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
3,27
строительства сетей
Протяженность замены
км
0
0
0
3,27
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
сетей
Длительность перерывов
час
поставки ресурса
потребителям
Аварийность системы
ед./к
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
водоотведения
м
Износ сетей
%
60
61
62
63,5
59,6
57,4
55,4
53,7
52,2
50,8
49,7
48,6
47,7
40 - 45
Доля ежегодно
%
0
0
0
6,66
7,82
7,46
7,13
6,83
6,55
6,29
6,06
5,84
5,63
4 - 5
заменяемых сетей
Качество работы
системы
Соответствие качества
%
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
очистки сточных вод
установленным
требованиям
Эффективность
производства единицы
ресурса, в т.ч.:
удельный расход
кВт.
1,07
1,26
1,56
1,56
1,66
1,66
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
электроэнергии на
ч/м3
производство ресурса (по
МО)
Показатели оценки
воздействия на
окружающую среду при
производстве ресурса
Объем выбросов
т
144,3
327,9
179,7
233,69
241,04
248,18
251,90
255,68
259,52
263,41
267,36
271,37
275,44
275,44
Эффективность передачи
ресурса, в т.ч.:
%% нормативных
%
потерь, включенных в
расчеты тарифа на
передачу
расход электроэнергии
кВт
0,428
0,504
0,624
0,624
0,664
0,664
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
на передачу единицы
x
ресурса
ч/м3
5. Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Спрос на ресурс
тыс.
74,9
80,7
86,6
87,6
90,4
93,0
94,4
95,8
97,3
98,7
100,2
101,7
103,3
103,3
м3
Норматив накопления
м3/ч
1,18
1,19
1,351
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,344
1,3
ТБО
ел./м
ес.
Надежность работы
системы, в т.ч.:
Количество аварий в
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
системе
Количество пожаров
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество перерывов
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
поставки ресурса
потребителям
Длительность перерывов
час
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
предоставления услуг
потребителям
Уровень заполняемости
%
108
120
133
146
160
12
25
38
25
31
38
44
51
не
объекта размещения
более
отходов
100%
Эффективность
производства единицы
ресурса
Доля объема отходов,
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
25
30
30
сбор и утилизация
которых осуществляется
с применением
мусоросортировочных,
мусороперегрузочных,
мусоросжигательных
установок от общего
объема отходов в год
Показатели оценки
воздействия на
окружающую среду при
производстве ресурса
Площадь оборудованных
м2/1
н.д.
1298,7
1266,7
1240,3
1202,5
1167,9
1150,6
1133,6
2637,6
1100,4
1084,1
1068,1
1052,3
-
(действующих и
000
закрытых) полигонов в
чел.
расчете на 1000 жителей
Площадь
м2/1
н.д.
2301,9
2247
1200
1000
800
640
500
375
250
188
141
0
0
несанкционированных
000
мест размещения
чел.
отходов в расчете на
1000 жителей
6. Система газоснабжения
Спрос на ресурс
млн.
176,20
193,68
178,80
193,11
208,16
223,20
238,25
253,30
259,26
265,22
271,18
277,15
283,11
283,11
м3
Доля потребителей в
%
62,1
62,7
59,0
60,0
66,3
72,5
78,8
85,0
87,0
89,0
91,0
93,0
95,0
95,0
жилых домах,
обеспеченных доступом
к централизованному
газоснабжению
Удельное потребление
м3/ч
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
газа
ел. м
Индекс нового
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
7,2
5,9
5,6
4,3
4,1
4,0
3,3
3,2
3,2
строительства сетей
Доля ресурса,
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
поставляемого с
применением приборов
учета (природный газ)
Надежность работы
0,0
системы, в т.ч.:
Количество аварий в
ед.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
системе
Протяженность нового
км
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
8,0
7,2
7,2
4,1
4,1
4,1
3,4
3,4
3,4
строительства сетей
Протяженность замены
км
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
5,7
5,7
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
сетей
Длительность перерывов
час
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
поставки ресурса
потребителям
Аварийность системы
ед./к
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
газоснабжения
м
Износ сетей
%
29,0
30,0
31,0
32,0
33,3
34,4
33,2
32,4
31,7
31,9
32,2
32,5
32,9
32,9
Доля ежегодно
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
5,1
4,8
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
заменяемых сетей
Показатели оценки
воздействия на
окружающую среду при
производстве ресурса
Объем выбросов
м3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Эффективность передачи
ресурса, в т.ч.:
%% нормативных
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
потерь, включенных в
расчеты тарифа на
передачу
Фактические потери в
тыс.
475,7
522,9
482,8
521,4
562,0
602,7
643,3
683,9
700,0
716,1
732,2
748,3
764,4
764,4
сетях (по данным
м3
отчетного баланса)
Расход электроэнергии
кВт.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
на передачу газа
ч/м3
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически
корректируются.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем
жизнеобеспечения.
Показатели уровня использования производственных мощностей и обеспеченности
приборами учета характеризуют сбалансированность систем.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для
поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя
коммунальных услуг.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует
соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам
и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность
коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования город
Салехард без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне,
то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий,
повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной
величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба
объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, долей ежегодно
заменяемых сетей.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов,
характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход
топлива, удельного расхода воды, показателями потерь в сетях.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего
эффекта:
- обеспечение бесперебойного электроснабжения;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
электроснабжения;
- создание резервов электрической мощности для подключения перспективной нагрузки в
центрах питания муниципального образования город Салехард;
к 2020 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:
Надежность обслуживания:
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
- 2010 г. - 0,11 ед./км;
- 2015 г. - 0,2 ед./км;
- 2020 г. - 0,14 ед./км.
Износ сетей:
- 2010 г. - 55,2%;
- 2015 г. - 47%;
- 2020 г. - 22,2%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- 2010 г. - 12,7%;
- 2015 г. - 2,8%;
- 2020 г. - 2,3%.
Фактические потери в сетях:
- 2010 г. - 15,08%;
- 2015 г. - 14,33%;
- 2020 г. - 11,46%.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за
счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
теплоснабжения.
Выполнение мероприятий по развитию системы теплоснабжения к 2020 г. позволит вывести
работу системы к следующим показателям:
Надежность обслуживания - количество функциональных отказов и повреждений на 1 км
сетей в год:
- 2010 г. - 0,013 ед./км;
- 2015 г. - 0 ед./км;
- 2020 г. - 0 ед./км.
Износ основных фондов (сетей):
- 2010 г. - 79%;
- 2015 г. - 69%;
- 2020 г. - 54%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- 2010 г. - 53,5%;
- 2015 г. - 38,6%;
- 2020 г. - 40,9%.
Уровень потерь:
- 2010 г. - 15%;
- 2015 г. - 10%;
- 2020 г. - 7%.
Ресурсная эффективность:
удельный расход электроэнергии на производство ресурса:
- 2010 г. - 46,56 кВт.ч/Гкал;
- 2015 г. - 35,41 кВт.ч/Гкал;
- 2020 г. - 5,64 кВт.ч/Гкал.
удельный расход топлива:
- 2010 г. - 152,1 кг у.т/Гкал;
- 2015 г. - 150,7 кг у.т/Гкал;
- 2020 г. - 146 кг у.т/Гкал.
удельный расход воды:
- 2010 г. - 0,49 кВт.ч/Гкал;
- 2015 г. - 0,47 кВт.ч/Гкал;
- 2020 г. - 0,4 кВт.ч/Гкал.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального
образования являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
водоснабжения;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения
при гарантированном объеме заявленной мощности;
- экономия водных ресурсов и электроэнергии.
Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к 2020 г. позволит вывести
работу системы к следующим показателям:
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- 2010 г. - 1,76%;
- 2015 г. - 1,5%;
- 2020 г. - 1,5%.
Износ сетей:
- 2010 г. - 63%;
- 2015 г. - 61,49%;
- 2020 г. - 59,86%.
Аварийность системы:
- 2010 г. - 2,36;
- 2015 г. - 1,5%;
- 2020 г. - 0,2%.
Уровень потерь:
- 2010 г. - 22%;
- 2015 г. - 13,3%;
- 2020 г. - 9%.
Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего
количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:
- 2010 г. - 78%;
- 2015 г. - 100%;
- 2020 г. - 100%.
Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего
количества отобранных проб по микробиологическим показателям:
- 2010 г. - 100%;
- 2015 г. - 100%;
- 2020 г. - 100%.
Удельный расход электроэнергии:
- 2010 г. - 1,42 кВт.ч/м3;
- 2015 г. - 1,5 кВт.ч/м3;
- 2020 г. - 1,5 кВт.ч/м3.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального
образования являются:
- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;
- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе
водоотведения.
Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к 2020 г. позволит вывести
работу системы к следующим показателям:
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- 2010 г. - 0%;
- 2015 г. - 7,46%;
- 2020 г. - 5,63%.
Износ основных фондов (сетей):
- 2010 г. - 62%;
- 2015 г. - 57,4%;
- 2020 г. - 47,7%.
Доля проб сточных вод, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества
отобранных проб по санитарно-химическим показателям:
- 2010 г. - 0%;
- 2013 г. - 0%;
- 2020 г. - 100%.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, КГО
обеспечит достижение следующих результатов:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: один и тот же абзац
повторяется дважды.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, КГО
обеспечит достижение следующих результатов:
экологические и технологические результаты:
- ликвидация несанкционированных свалок
-
100%, возврат в хозяйственный отбор
рекреационных земель, занятых свалками;
- увеличение удельного веса использованных, обезвреженных отходов в общем объеме
образованных отходов в процессе производства и потребления;
- обеспечение необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО.
социально-экономических результатов:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и
организаций муниципального образования город Салехард;
Выполнение мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО к 2020 г.
позволит вывести работу системы к следующим показателям:
Уровень заполняемости объекта размещения отходов:
- 2010 г. - 133%;
- 2015 г. - 12%;
- 2020 г. - 51%.
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением
мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема
отходов в год:
- 2010 г. - 0%;
- 2015 г. - 0%;
- 2020 г. - 30%.
Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения муниципального
образования являются:
- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения;
- повышение надежности эксплуатации систем газоснабжения;
- реализация объемов поставок природного газа.
Спрос на ресурс, тыс. м3:
- 2010 г. - 178802;
- 2015 г. - 223106;
- 2020 г. - 283106.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом
к
централизованному
газоснабжению:
- 2010 г. - 59%;
- 2015 г. - 72,5%;
- 2020 г. - 95%.
Индекс нового строительства:
- 2010 г. - 0%;
- 2015 г. - 7,2%;
- 2020 г. - 3,2%.
6. Обоснование Программы реализации
ресурсосберегающих проектов у потребителей
Перечень мероприятий программы ресурсосберегающих проектов у потребителей включает:
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда;
- мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или
муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
наружного освещения.
Проект 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда
Мероприятия:
- Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности;
- Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая
мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные
осветительные устройства в МКД;
- Автоматизация потребления тепловой энергии МКД (автоматизация тепловых пунктов,
пофасадное регулирование).
Проект 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
отдельно стоящих зданий бюджетных организаций
Мероприятия:
- Мероприятия по энергосбережению в отношении объектов соцкультбыта
Необходимый объем финансирования: 1,50 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- Снижение потребления электроэнергии - 19959,12 тыс. кВтч;
- Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение - 57,74
Гкал;
- Снижение потребления воды - 423,81 м3;
- Снижение объемов водоотведения - 423,81 м3.
Перечень мероприятий, направленных на решение поставленных задач в области
энергосбережения, представлен в Прил. 7.
В Программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по
оборудованию приборами учета многоквартирных домов.
Основания для включения мероприятий в Программу:
- Муниципальная целевая программа по обеспечению учета энергетических ресурсов в
муниципальном жилом фонде, утвержденная постановлением Администрации города Салехарда
от 15 июля 2010 года N 195.
Основные программные мероприятия в части жилищного фонда:
- Установка электросчетчиков - 2065 ед.
- Установка теплосчетчиков - 14 ед.
- Счетчики воды - 749 ед.
Необходимый объем финансирования: 32,73 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного
способа - 21,54 млн. руб.
Перечень мероприятий Программы установки приборов учета у потребителей представлен в
Прил. 8.
7. Обоснование Программы создания
Единой муниципальной базы информационных ресурсов
Единая муниципальная база информационных ресурсов муниципального образования город
Салехард
(далее ЕМБИР) представляет собой совокупность сведений в электронной и
документальной форме на основе применения единых принципов и правил, обеспечивающих
предоставление органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и
физическим лицам достоверной информации об организации электро-, тепло-, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
Целью создания ЕМБИР является реализация муниципальной информационной системы,
включающей единую базу информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов на основе
интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных субъектов
муниципального образования и обеспечивающей возможность информационного взаимодействия
органов местного самоуправления и органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа с информационной системой ЖКХ Министерства регионального развития
Российской Федерации (рис. 9).
Программа создания ЕМБИР включает (Прил. 10):
- разработку и утверждение Положения о ЕМБИР муниципального образования город
Салехард, определяющего порядок создания и функционирования ЕМБИР;
- разработку и утверждение нормативно-правового акта муниципального образования город
Салехард, устанавливающего разграничение и административное закрепление за конкретными
субъектами муниципального образования ответственности за ведение основных компонентов
ЕМБИР (кадастры, регистры, реестры, классификаторы, справочники);
- поэтапное внедрение основных технологических блоков ЕМБИР.
- основой ЕМБИР являются электронные регистры, кадастры, реестры и документы,
содержащие сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и
водоотведения, утилизации ТБО в муниципальном образовании, а также сведения о потребителях
энергоресурсов.
Рисунок 9. Модель Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР)
муниципального образования город Салехард
┌─────────────────────────────────────────────────┐
┌────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────┐│
┌──────────────────┐
│ АРМ ЕИРЦ │ ││ Единая муниципальная база информационных
││ │АРМ Администрации │
├──>││ ресурсов муниципального образования город
││<──┤ муниципального │
│ ││
Салехард
││ │образования город │
│ ││
││ │ Салехард
└────────────┘
│└────────┬──────────────────────────────────────┘│
└──────────────────┘
┌────────────┐
│┌────────┴───────┐
┌────────────────────────────┐│
┌──────────────────┐
│ АРМ АСКУПЭ │ ││ OLAP
│ │
││ │ Департамент
│ для УК ├──>││
│ │
││<──┤градостроительства│
│ ││
│ │ Муниципальные регистры
││ │ и городского
│ ││
│ │
││ │ хозяйства города │
│ ││ Аналитика и
│ │
││ │ Салехарда
└────────────┘ ││
прогноз
│ └────────────────────────────┘│ └──────────────────┘
││
┌────────────┐ ││
│ ┌────────────────────────────┐│ ┌──────────────────┐
│ АРМ АСКУПЭ ├──>││АСКУПЭ Биллинг│ │Центр обработки данных (ЦОД)││<──┤ АРМ "Регистрация │
│ для РСО
│ ││
│ │
││ │ граждан" для УК │
└────────────┘ ││
│ │
││ └──────────────────┘
││ Контакт-центр │ │
││ Сеть передачи данных
┌────────────┐ ││
│ │
││ ┌──────────────────┐
│АРМ "Объекты│ ││
│ │ Оператор ЕМБИР ЖКХ
││ │ Приборы учета: │
│недвижимости├──>││
│ │
││<──┤ электроснабжение │
│ для УК │ ││
│ │
││ │ водоснабжение
│ ││
│ │
││ │ теплоснабжение │
│ │└────────────────┘ └────────────────────────────┘│ │ газоснабжение │
└────────────┘
└─┬──────────────┬──────────┬─────────────────┬───┘
└──────────────────┘
/\
Информационный портал │
\/
\/
\/
\/
┌──────────┴─┐ ┌──────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐
│ Население, │ │ ОМС │ │ Органы
│ │ Субъекты МО, │
│юридические │ │
│ │государственной│ │предоставляющие│
│ лица
│ │
│ │ власти Ямало- │ │ информацию из │
│ │
│ │ Ненецкого
│ │ ЕМБИР
│ │
│ │ автономного │ │
│ │
│ │ округа
│ │
└────────────┘ └──────┘ └───────────────┘ └───────────────┘
Примечание:
АРМ - автоматизированное рабочее место.
ЕИРЦ - единый информационный расчетный центр.
АСКУПЭ - автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов.
УК - управляющая компания.
РСО - ресурсоснабжающие организации.
OLAP (аналитическая обработка в реальном времени) - технология обработки информации,
включающая составление и динамическую публикацию отчетов и документов.
Биллинг (составление счета) - автоматизированная система учета предоставленных услуг, их
тарификации и выставления счетов для оплаты.
Таблица 44
Инвестиционный проект по созданию ЕМБИР
муниципального образования город Салехард
Потребители
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР):
Затраты, млн. руб.
5,00
Примечание: * мероприятия по Созданию ЕМБИР не обеспечивают непосредственного эффекта в
стоимостном выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной
инфраструктуры, повышение качества работы и создание условий и стимулов для рационального
потребления топливно-энергетических ресурсов
Эффект: * Обеспечение информационной поддержки разработки и актуализации программ
комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации коммунальной
инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных услуг, долгосрочного
тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, обеспечения
расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и коммунальных услуг и, как
следствие, повышение качества коммунальных услуг
Единая муниципальная база информационных ресурсов должна обеспечивать выполнение
следующих функций:
- автоматизированный сбор и хранение информации об организации электро-, тепло-,
водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании;
- аналитическая обработка информации об организации электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании;
- информационное обеспечение расчетно-сервисного обслуживания потребителей по
принципу "одного окна";
- обмен данными с государственными и муниципальными информационными системами.
Перечень информационных ресурсов, включаемых в ЕМБИР муниципального образования
город Салехард:
1. Сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на
территории муниципального образования:
- перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и
модернизации;
- учетные данные потребителей жилищных и коммунальных услуг;
- сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и
прошлые расчетные периоды (3 года);
- нормативы, тарифы и стоимости оплаты коммунальных услуг, в том числе история их
изменения;
-
учетные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень
предоставляемых ими услуг и стоимость услуг;
- данные о расчетах между исполнителями жилищных и коммунальных услуг и населением;
- данные о расчетах между управляющими организациями и ресурсоснабжающими
организациями за коммунальные ресурсы;
- данные и сообщения об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных
ресурсов;
- данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов для каждого
многоквартирного жилого дома и жилому фонду частного сектора и малоэтажной застройки;
- сведения о задолженности граждан и организаций за жилищные и коммунальные услуги.
2. Общие сведения муниципального образования город Салехард:
- отчеты об исполнении муниципальных программ энергосбережения;
- сведения о начисленных и предоставленных субсидиях и льготах на жилищные и
коммунальные услуги;
- данные о характеристиках и техническом состоянии многоквартирных жилых домов,
учетные сведения об обслуживающих и управляющих организациях и способах управления
многоквартирными жилыми домами;
- сведения о зарегистрированных гражданах в муниципальном и частном жилом фонде;
- сведения о программах развития территории муниципального образования, данные
генерального плана строительства объектов жилого фонда и социальной сферы, развития
коммунальной и транспортной инфраструктуры.
3. Сведения об обеспечении комфортности проживания граждан, переселении граждан из
аварийного жилого фонда, предоставление социального жилья, а именно:
- сведения об аварийном жилом фонде и планах его сноса или реконструкции;
- данные программы реконструкции аварийного жилого фонда;
- данные о предоставлении социального жилья;
- учетные данные граждан, зарегистрированных в аварийном жилом фонде;
- учетные данные граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;
- сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.
4. Сведения о предоставлении муниципальных услуг, распоряжении имуществом,
находящимся в муниципальной собственности:
- о наймополучателях муниципального жилого фонда;
- о гражданах, зарегистрированных в муниципальном жилом фонде;
- о субъектах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на территории
муниципального образования и местах их предоставления;
- сведения о заключенных договорах найма муниципального жилого фонда;
- сведения об истории изменения тарифов и стоимости услуг найма муниципального жилого
фонда.
Использование ЕМБИР осуществляется:
- органами местного самоуправления муниципального образования город Салехард при
осуществлении своих функций и полномочий;
-
органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа при
формировании отчетов и прогнозов, при контроле исполнения плановых показателей, целевых и
инвестиционных программ; при утверждении тарифов на коммунальные ресурсы;
- многофункциональными центрами обслуживания граждан при предоставлении
государственных и муниципальных услуг по системе "одного окна", сервисными центрами
обслуживания обращений граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных
услуг, организациями, оказывающими услуги гражданам в электронном виде;
- субъектами муниципального образования, в функциональные обязанности которых входит
предоставление информации и использования сведений, относящихся к ЕМБИР;
- физическими и юридическими лицами при получении доступа к сведениям ЕМБИР в части
их касающихся, или при распространении сведений ЕМБИР, относящихся к общедоступным.
Использование сведений ЕМБИР должно осуществляться на основании регламентов и
правил информационного взаимодействия, определяемых для информационных систем и ресурсов
инфраструктуры "электронного правительства", Положением о ЕМБИР муниципального
образования город Салехард.
Срок реализации: 2012 - 2015 гг., 2016 г.
Необходимый объем финансирования: 5 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
1. Мероприятия по Созданию ЕМБИР не обеспечивают непосредственного эффекта в
стоимостном выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной
инфраструктуры, повышение качества работы и создание условий и стимулов для рационального
потребления топливно-энергетических ресурсов.
2. Обеспечение информационной поддержки разработки и актуализации программ
комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации
коммунальной инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных
услуг, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной
поддержки, обеспечения расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и
коммунальных услуг и, как следствие, повышение качества коммунальных услуг.
8. Общая программа проектов
Общая программа инвестиционных проектов включает:
- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоотведении;
- программу инвестиционных проектов в захоронении
(утилизации)
ТБО,
КГО
(крупногабаритных отходов) и других отходов;
- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;
- программу установки приборов учета у потребителей;
- программу создания перспективных схем ресурсоснабжения;
- программу создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов;
- взаимосвязанность проектов по срокам реализации.
8.1. Перспективная схема электроснабжения
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих
спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных
задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Салехард, включает (табл. 45):
Цель
1
- Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов.
Задача 6 - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства.
Инвестиционный проект
1
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
системы электроснабжения:
- Проведение энергетических обследований.
Технические параметры проекта:
Обследование электроэнергетического хозяйства путем анализа ретроспективных данных о
потреблении электроэнергии и анализа данных инструментальных замеров электрических
параметров объектов электроснабжения.
Необходимый объем финансирования: 1,5 млн. руб.
Ожидаемый эффект
Мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их
реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий
и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
Инвестиционный проект 2 "Строительство головных объектов электроснабжения" включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Проектно-изыскательские работы на строительство новых трансформаторных подстанций.
2. Строительство новых трансформаторных подстанций (4 ед.).
3. Строительство распределительного пункта N
4 с кабельными линиями до ПС
"Центральная", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
4. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для
присоединения детского сада на 210 мест.
5. Строительство ТП 1x250 кВА для освещения строящейся дороги по ул. Набережная.
6. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для
присоединения противотуберкулезного диспансера на 200 коек.
7. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для
присоединения окружного психоневрологического диспансера (в том числе здание стационара на
120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным
стационаром на 15 пациенто-мест).
8. Строительство ТП 2x400 кВА, замена ВЛ-6 кВ от ТП N 40 в сторону ТП N 13, общей
протяженностью 0,6 км для присоединения лечебного корпуса детской поликлиники (вторая
очередь).
9. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для
присоединения хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера.
10. Строительство ТП 1x630 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км
для присоединения лыжной базы с лыжероллерной трассой.
11. Строительство ТП 2x600 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,6 км
для присоединения комплекса речного вокзала.
12. Строительство ТП 2x1000 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,6
км для присоединения детского парка отдыха.
13. Строительство ТП N 209 2x2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км.
Для присоединения административного здания исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Технические параметры проекта:
Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся и реконструируемые
объекты. Выполнение строительной части и оснащение оборудованием вновь строящихся
головных объектов электроснабжения. Замена строительной части объектов, находящихся в
аварийном состоянии. Установка современных коммутационных аппаратов, оборудованных
полуавтоматическими приводами и комплектами микропроцессорной релейной защиты,
обладающих возможностью автоматического и дистанционного отключения. Замена силовых
трансформаторов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии на новые,
соответствующие присоединенной и планируемой нагрузке.
Необходимый объем финансирования: 448,94 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
- снижение затрат на ремонт оборудования - 34,78 млн. руб.;
- увеличение полезного отпуска услуг потребителям - 9,97 млн. кВт.ч.
Ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 38,87 млн. руб.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.
Простой срок окупаемости проекта: 11,5 лет.
Инвестиционный проект 4 "Строительство электрических сетей" включает мероприятия,
направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 6 кВ.
2. Строительство воздушных линий электропередач 6 кВ (6 км).
3. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 6 кВ.
4. Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ (35 км).
5. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 0,4 кВ
(14 км).
6. Строительство воздушных линий электропередач 0,4 кВ.
7. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 0,4 кВ (9
км).
8. Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ.
9. Строительство ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения протяженностью 2,3 км для освещения
строящейся дороги по ул. Набережная.
10. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км для присоединения пешеходного моста
через р. Шайтанка к сетям электроснабжения от существующей ТП N 157.
11. Прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 150 взамен демонтируемой КЛ-6 кВ,
прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 51А взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, прокладка
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до ВРУ котельной N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ,
строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до отпаечной ж/б опоры фидера N 12 взамен
демонтируемой ВЛ-0,4 кВ.
12. Строительство ЛЭП-6/0,4 кВ протяженностью 0,9 км для присоединения площадки
строительства набережной (правый берег) р. Шайтанка от существующей ТП N 159.
Технические параметры проекта:
Выполнение проектно-изыскательских работ на вновь строящиеся линейные объекты
электроснабжения. Строительство новых ЛЭП для электроснабжения проектируемых районов,
резервирования существующих и разгрузки перегруженных участков.
Необходимый объем финансирования: 161,32 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
Снижение затрат на ремонт сетей - 7,56 млн. руб.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 7,56 млн. руб. (на период реализации
программы).
Простой срок окупаемости проекта: 10,7 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации
Программы.
Цель 2 - Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом
потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям государственных
нормативов и стандартов.
Задача 7 - Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса
товаров и оказываемых услуг.
Инвестиционный проект 3 "Реконструкция головных объектов электроснабжения" включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Проектно-изыскательские работы по модернизации ПС "Центральная".
2. Модернизация ПС "Центральная".
3. Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 35 и 6 кВ.
4. Организация устранения антирезонансных явлений в сети 35 кВ.
5. Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60 6 кВ.
6. Организация системы аварийного оцелографирования на ПС "Дизельная", ПС
"Центральная", ПС "Турбинная", РП-1, РП-2, ТП-126.
7. Организация синхронизации на разделительных трансформаторах в сети
6 кВ ПС
"Турбинная".
8. Модернизация релейных защит сети 35 кВ.
9. Модернизация релейных защит ПС "Центральная" 6 кВ.
10. Организация синхронизации на ПС "Центральная".
11. Реконструкция системы защит в сетях 0,4 кВ в количестве 180 шт.
12. Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС "Дизельная".
13. Замена в ТП силовых трансформаторов и распределительных устройств, исчерпавших
ресурс.
14. Расширение ПС "Дизельная".
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 628,94 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
Снижение затрат на ремонт оборудования - 20,42 млн. руб.
Простой срок окупаемости проекта: 19,5 лет.
Проект Программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного
использования оборудования.
Инвестиционный проект 5 "Реконструкция электрических сетей" включает мероприятия,
направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 6 кВ.
2. Модернизация воздушных линий электропередач 6 кВ.
3. Замена деревянных опор на железобетонные.
4. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 0,4 кВ.
5. Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ.
6. Перекладка ветхих кабельных ЛЭП.
Технические параметры проекта:
Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструируемые линейные объекты
электроснабжения. Замена провода и арматуры воздушных ЛЭП, исчерпавших ресурс или не
соответствующих фактической и планируемой токовой нагрузке. Замена опор воздушных ЛЭП,
отклонившихся от створа. Перекладка кабельных ЛЭП, исчерпавших ресурс.
Необходимый объем финансирования: 402,22 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
Снижение затрат на ремонт сетей - 5,55 млн. руб.
Снижение потерь электрической энергии - 10,8 млн. кВт.ч.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
39,89 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 26,4 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации
Программы.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы
электроснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых
показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города
Салехарда, представлен в Прил. 1 (не приводится).
Таблица 45
Затраты на реализацию проектов по системе электроснабжения
муниципального образования город Салехард
и эффекты от их внедрения до 2020 г.
Показатель
Ед. изм.
Всего
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты
млн. руб.
1,50
Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения
Затраты
млн. руб.
448,94
Эффекты
Снижение затрат на ремонт оборудования
млн. руб.
34,78
Увеличение полезного отпуска услуг потребителям
млн.
9,97
кВт.час
Эффекты
млн. руб.
38,87
Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения
Затраты
млн. руб.
628,94
Снижение затрат на ремонт оборудования
млн. руб.
20,42
Эффекты
млн. руб.
20,42
Проект 4. Строительство электрических сетей
Затраты
млн. руб.
161,32
Эффекты
Снижение затрат на ремонт сетей
млн. руб.
7,56
Эффект
млн. руб.
7,56
Проект 5. Реконструкция электрических сетей
Затраты
млн. руб.
402,22
Эффекты
Снижение затрат на ремонт сетей
млн. руб.
5,55
Снижение потерь электрической энергии
млн. кВт.ч
10,84
Эффект
млн. руб.
39,89
Итого затрат
млн. руб.
1642,92
Итого эффект по системе электроснабжения
млн. руб.
106,74
8.2. Перспективная схема теплоснабжения
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих
спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных
задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования города Салехарда, включает (табл. 46):
Цель
1
- Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов.
Задача 6 - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства.
Инвестиционный проект
1
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Технические параметры проекта:
Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку тепловой энергии (МП "Салехардэнерго").
Необходимый объем финансирования: 256,86 млн. руб.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
167,08 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 1,54 года.
Инвестиционный проект 2 "Новое строительство источников тепловой энергии (головных
объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых
показателей системы теплоснабжения:
1. Установка блочной котельной "Термаль 4000", установленной мощности 4 Гкал/ч (мкр. 1)
ул. Объездная 28 база МП "СЭ".
2. Строительство пиковой котельной на площадке ГТС-3, мощность котельной 80 Гкал/ч, с
установкой 5-ти котлов КВ-ГМ-23, 26, установленной мощностью 116,3 МВт.
3. Строительство пиковой котельной, в районе ПС "Центральная". Мощность котельной 116
МВт.
4. Строительство котельной N 28, производительность 15,0 Гкал/ч на месте старой котельной
на территории производственной и коммунально-складской зоны.
5. Разработка ПИР на "Строительство второй очереди пиковой котельной на ЦТП-1 (ТЭС-
14), мощностью 9 МВт".
Технические параметры проекта:
Рядом с площадкой ГТЭС-3 предлагается сооружение новой пиковой котельной
установленной тепловой мощностью
80 Гкал/час. На первую очередь предусматривается
установка двух водогрейных котлов КВ-ГМ-11,63 и трех котлов КВ-ГМ-23,26.
На первую очередь данный энергетический комплекс будет обеспечивать теплом следующих
потребителей:
- существующие потребители котельной N 21;
- потребители котельной N 12, в том числе и растущие нагрузки больничного комплекса
(котельная N 12 остается как резервный источник тепла для потребителей 1-й категории, рядом
предусматривается строительство ЦТП-12);
- ВОС-5000;
- часть новых жилищно-коммунальных объектов Центра, строящихся в зоне действия
котельных N 21 и N 12.
На расчетный срок данный энергетический комплекс будет обеспечивать теплом следующих
потребителей:
- существующие потребители котельных N 6, N 10, N 13, N 16 (реконструкция этих
котельных в ЦТП);
- новые жилищно-коммунальные объекты Центра и 2-го отделения, строящиеся в зоне
действия котельных N N 6, 10, 12, 13, 16, 21.
Предусматривается новая котельная в составе
5-ти котлов КВ-ГМ-23,26
(суммарная
установленная тепловая мощность - 116,3 МВт).
Строительство котельной предусматривается осуществить в районе ПС "Центральная".
Котельная вводится в эксплуатацию на расчетный срок.
Котельная будет покрывать часть тепловых нагрузок учреждений и жилищно-
коммунального сектора Центра:
- существующие потребители, отапливаемые в настоящее время от котельных N 5, 7, 8
(котельная N 5 переоборудуется в ЦТП; котельные N 7, 8 закрываются);
- часть новых жилищно-коммунальных объектов центральной части города, строящихся в
зоне действия котельных N 5, 7, 8.
Котельные промпредприятий города сохраняются в эксплуатации без изменения основного
оборудования, их потребители на 1-ю очередь и расчетный срок - те же, что и на существующем
уровне.
Для обеспечения теплоснабжением и ГВС здания администрации ЯНАО предусматривается
установка блочной модульной котельной "Термаль 4000".
Котельная "Термаль
4000" полного заводского изготовления состоит из блок-боксов,
изготовленных из теплоизоляционных сэндвич-панелей, в которых установлены водогрейные
котлы с горелками со всем соответствующим оборудованием.
Котельная "Термаль" автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала.
Изготовитель ОАО "Запсибгазпром".
Параметры теплоносителя 115 - 70 °C.
Топливо - газ.
Централизованным теплоснабжением от котельных на существующем уровне охвачено
64,4% жилых домов и все общественные здания.
К расчетному сроку будет охвачено 97,3% жилых домов (от общей площади жилых домов
города).
К котельным предусматривается подключить все намечаемые к строительству
крупногабаритные жилые здания, а также большую часть индивидуальной застройки.
Централизованным горячим водоснабжением на существующем уровне охвачен ряд 5-
этажных жилых домов в Центральной части города, а также больничный комплекс, ледовый
дворец и ряд административных зданий.
К расчетному сроку предусматривается обеспечение централизованным горячим
водоснабжением всех новых 3-х и 5-этажных жилых и общественных зданий.
Необходимый объем финансирования: 391,29 млн. руб.
Объем финансирования определен на основании данных разработанной проектно-сметной
документации.
Ожидаемый годовой эффект:
- обеспечение доступа новых потребителей к системе теплоснабжения;
- повышение надежности отпуска тепла потребителям;
- обеспечение эксплуатации нового оборудования в течение 30 - 40 лет;
- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 157,9 кг у.т./Гкал;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
226,68 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 11 лет.
Инвестиционный проект 5 "Строительство линейных объектов теплоснабжения" включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:
1. Строительство ЦТП-12, мкр. 10 (мощность 11,4 МВт).
2. Строительство ЦТП-2, ДЭС-2 (мощность 11,63 МВт), с доведением тепловой мощности до
2 x 5 Гкал/час с получением тепла от ДЭС-2. Установка утилизационного оборудования на второй
ДГУ.
3. Строительство ЦТП мощностью 40,5 Гкал/ч.
4. Строительство ЦТП мощность 18 Гкал/час (20,9 МВт) (котельная N 8).
5. Строительство ЦТП мощностью 3,3 Гкал/час (котельная N 11).
6. Строительство центрального теплового пункта мощность 12 МВт (кот. 5).
7. Строительство центрального теплового пункта мощность 8,4 МВт (кот. 6).
8. Строительство центрального теплового пункта мощность 7,8 МВт (кот. 10).
9. Строительство центрального теплового пункта мощность 17,5 МВт (кот. 13 и 16).
10. От ТЭС "Полярная" до ВОС-5000 строительство (установка) РТК и до ЦТП у кот. N N 6,
10, 13 (16).
11. Строительство тепловых сетей от РТК-5000 до ЦТП у кот. N 11, 12, 5, 8.
12. Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 4,0 км от котельной N
35.
13. Строительство магистральных тепловых сетей для объединения в единую
энергетическую систему котельных N 30, 35, 36, пиковой (ПС "Центральная"), пиковой (ГТЭС-3).
14. Строительство теплотрассы от ДЭС 1 до котельной N 14.
15. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N 25 по ул.
Космодемьянской.
16. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дома N 20, 22 по ул.
Ямальская.
17. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N
4, пер.
Строителей.
18. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом N 19 по ул. Мира.
19. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N
19, ул.
Космодемьянской.
20. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства
- дом N
34, ул.
Ямальская, дом N 25, ул. Броднева.
21. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом N 17, ул. Броднева.
22. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом N 33 по ул. Мира.
23. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом N 31 по ул. Мира.
24. Строительство тепловых сетей по ул. Подшибякина.
25. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N 25 по ул.
Подшибякина, дом N 32 по ул. Космодемьянской.
26. Строительство тепловых сетей по ул. Губкина, ул. Космодемьянской.
27. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N 35 по ул.
Броднева, дом N 20 по ул. Губкина.
28. Строительство тепловых сетей по ул. Подшибякина, ул. Космодемьянской, ул.
Ямальская, ул. Губкина.
29. Строительство тепловых сетей по ул. Подшибякина - ул. Броднева.
30. Строительство тепловых сетей по ул. Ямальская - ул. Броднева.
31. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N
43, ул.
Подшибякина.
32. Строительство тепловых сетей ул. Губкина, 26.
33. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дом N 24 по ул.
Губкина, дом N 38 по ул. Броднева.
34. Строительство тепловых сетей по ул. Броднева - ул. Подшибякина.
35. Строительство тепловых сетей по ул. Глазкова.
36. Строительство тепловых сетей по ул. Мичурина - ул. Республики.
37. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N
120, ул.
Республики.
38. Строительство тепловых сетей ул. Космодемьянской, 38, 42, 48, 49 ул. Губкина, 7.
39. Строительство тепловых сетей ул. Космодемьянской, 46.
40. Строительство тепловых сетей ул. Мира, 21-а (пер. Строителей, 6-а).
41. Строительство тепловых сетей по ул. Республики.
42. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства
- дом N
26, ул.
Республики.
43. Строительство тепловых сетей к объекту нового строительства - дом N 26а, ул. Губкина.
44. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дома N 106, 120 по ул.
Республики.
45. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дома N 106, 120 по
Республики.
46. Строительство тепловых сетей по ул. Павлова.
47. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дома N 24, 26 по ул.
Ленина.
48. Строительство тепловых сетей по ул. З.Космодемьянской.
49. Строительство тепловых сетей ул. Губкина на свободной территории.
50. Строительство тепловых сетей ул. Мира, 17 на месте магазина и административного
здания.
51. Строительство тепловых сетей по ул. Б.Кнунянца.
52. Строительство тепловых сетей на месте трех административных зданий и отдела
пенсионного фонда "Ямалпотребсоюз".
53. Строительство тепловых сетей к объектам нового строительства - дом N 18 по ул.
Свердлова.
54. Строительство тепловых сетей в районе Гидропорт, разработка ПИР.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 1937,12 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект: создание условий для повышения надежности и качества
централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду,
обеспечения энергосбережения.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
25,51 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 15,25 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.
Цель 2 - Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом
потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям государственных
нормативов и стандартов.
Задача 7 - Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса
товаров и оказываемых услуг.
Инвестиционный проект
3 "Реконструкция и техническое перевооружение источников
тепловой энергии (головных объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на
достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:
1. Реконструкция котельной N 35. Установка котла Е-16/14 ГМ.
2. Реконструкция котельной N 36 с увеличением установленной мощности на 20 Гкал".
3. "Реконструкция котельной N 35 с увеличением установленной мощности на 10 Гкал, для
подключения перспективных нагрузок района Комбинат".
4. Корректировка проекта Автоматизированная система управления технологическими
процессами котельных МП "Салехардэнерго" 51648151.3П43Л.003.ТЛМ на все объекты (по
очередям) и строительство диспетчерской ДС ТВСиК.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 55,43 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
- снижение расхода электроэнергии на 11221,18 тыс. кВт.ч;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепла на 32278,05 кг у.т.;
- снижение удельного расхода электроэнергии до 25 кВт.ч/Гкал.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
309,88 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 1,6 года.
Инвестиционный проект 4 "Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных
источников тепловой энергии" включает мероприятия, направленные на достижение целевых
показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:
1. Вывод из эксплуатации котельной N 14.
2. Вывод из эксплуатации котельной N 22.
3. Вывод из эксплуатации котельной N 25.
4. Вывод из эксплуатации котельной N 21.
5. Вывод из эксплуатации котельной N 7.
6. Вывод из эксплуатации котельной N 8.
7. Вывод из эксплуатации котельной N 28.
8. Вывод из эксплуатации котельной N 5.
9. Вывод из эксплуатации котельной N 6.
10. Вывод из эксплуатации котельной N 10.
11. Вывод из эксплуатации котельной N 11.
12. Вывод из эксплуатации котельной N 12.
13. Вывод из эксплуатации котельной N 13.
14. Вывод из эксплуатации котельной N 16.
Технические параметры проекта определяются при разработке
проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 14,54 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
- уменьшение расхода электроэнергии на 11221,18 тыс. кВт.ч;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепла на 32278,05 кг у.т.;
- снижение удельного расхода электроэнергии до 25 кВт.ч/Гкал.
Простой срок окупаемости проекта: не предусмотрен.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.
Инвестиционный проект
6 "Реконструкция тепловых сетей
(линейных объектов
теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
системы теплоснабжения в части передачи тепловой энергии:
1. Котельную N 30 перевести на температурный график 110/70.
2. В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых
сетей от котельной N 13: теплотрасса от ЦТК до 3ТК-4 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 122 м.
3. В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых
сетей от котельной N 10: теплотрасса от котельной через ЦТК до 1УТ-7 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L
= 70 м.
4. В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых
сетей от котельной N 7: теплотрасса от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Т1Т2-219 на
Т1Т2-273, L = 370 м.
5. В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых
сетей от котельной N 21: теплотрасса от ЦТК до ТК2 с Т1Т2-426 на Т1Т2-525, L = 180 м.
6. В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых
сетей от котельной N 16: теплотрасса от ЦТК до 1УТ-20 с Т1Т2-108 на Т1Т2-159, L = 40 м.
7. Реконструкция сетей теплоснабжения с применением инновационных технологий.
8. Реконструкция тепловых сетей ДЭС-1, d 450 мм.
9. Реконструкция трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в ППМИ изоляции.
10. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Мичурина (2УТ-7) до ул. Глазкова, 2а.
11. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Шевченко (2УТ-6) до ул. Кооперативной
(3УТ-13).
12. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Северная, 6 (отпуск через дорогу) до ул.
Шевченко (2УТ-14).
13. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Игарская, 17 (2УТ-1) до N 21 (2УТ-3.1).
14. Реконструкция сетей теплоснабжения от гостиницы "Полярный округ" (УТ-4а) до ул.
Шевченко, 6а (2УТ-6), в т.ч. ПИР.
15. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Трудовая, 23 (1УТ-42) до ул. Глазкова, 12
(1УТ-42/1), в т.ч. ПИР.
16. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Шалыгина, 13 (2УТ-13) до 2-го мкр.
Первомайский, 70 (2УТ-15), в т.ч. ПИР.
17. Реконструкция сетей теплоснабжения от пер. Спорта, 1 (1ТК-15/1) до ул. Гаврюшина, 12
(гильза), в т.ч. ПИР.
18. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Пушкина (2ТК-2) до ул. Ленина (2УТ-1), в
т.ч. ПИР.
19. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Свердлова, 9 (ТК-18) до ул. Ного, 5а (ТУ-
20), в т.ч. ПИР.
20. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Чупрова (2ТК-2) до пер. Маяковского, 2
(6ТК-5), в т.ч. ПИР.
21. Разработка ПИР "Реконструкция сетей ТВС по ул. Свердлова от ТК-18 до ТК-50 с
установкой ПГ".
22. Разработка ПИР на "Реконструкция сети ТВС по ул. Ного от 1ТК-10.1 до 1ТК1".
23. Разработка ПИР "Реконструкция сети ТВС Ур N 3 по ул. Свердлова от тепловых камер
ТК-2 до 2УТ-1 с увеличением диаметра с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, подземно.
24. Разработка ПИР "Реконструкция сети ТВС котельной N 35 - от ул. Чупрова (2ТК-2) до
пер. Маяковского (6ТК-5) с увеличением диаметра с 219 мм на 273 мм.
25. Разработка ПИР "Реконструкция сети ТВС котельной N 35 - через ул. Королева от 6ТК-
55 до 6ТК-56.1 с d76 мм до d89 мм.
26. Разработка ПИР "Реконструкция с перекладкой трубопроводов Котельная N 30 (УР-2), от
2ТК-1 до 2ТК-4 с Ду200 мм на Ду250 мм (непроходные каналы)".
27. Диагностика и мониторинг состояния сетей теплоснабжения.
28. Восстановление антикоррозийного, теплогидроизоляционного покрытия трубопроводов
(по факту обследований).
29. Приобретение и создание геоинформационной системы тепловых сетей.
Необходимый объем финансирования: 1077,33 тыс. руб.
Ожидаемый эффект:
- снижение аварийности системы теплоснабжения;
- снижение износа тепловых сетей;
- сокращение потерь тепловой энергии при передаче до 7% к полезному отпуску;
- снижение удельного расхода воды на производство и транспортировку тепла до 0,4
м3/Гкал.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
102,67 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 28,5 года.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения,
направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда, представлен в
Прил. 2 (не приводится).
Таблица 46
Затраты на реализацию проектов по системе теплоснабжения
муниципального образования город Салехард
и эффекты от их внедрения до 2020 года
Показатель
Ед. изм.
Итого
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты
млн. руб.
256,86
Эффекты:
Уменьшение потребления тепловой энергии на собственные нужды
тыс.
90,58
Гкал/год
Общий эффект
млн. руб.
167,08
Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения
Затраты
млн. руб.
391,29
Эффекты:
Увеличение установленной мощности котельных
Гкал/час
136,13
Увеличение полезного отпуска тепловой энергии
тыс.
122,91
Гкал/год
Общий эффект
млн. руб.
226,68
Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения
Затраты
млн. руб.
568,47
Эффекты:
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии
кг у.т./год
2278,04
Снижение потребления электрической энергии
тыс. кВт.ч
11221,19
Общий эффект
млн. руб.
309,88
Проект 4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных
источников тепловой энергии
Затраты
млн. руб.
14,54
Эффекты:
Обеспечение надежности услуг теплоснабжения
Затраты
млн. руб.
1937,12
Эффекты:
Новое строительство, подключение новых объектов, создание единой
тыс.
138,31
системы с подключением всех котельных в единую сеть
Гкал/год
Общий эффект
млн. руб.
25,52
Проект 5. Строительство линейных объектов теплоснабжения
Затраты
млн. руб.
1077,33
Эффекты:
Снижение потерь тепловой энергии
тыс.
38,92
Гкал/год
Снижение расходов воды на передачу тепловой энергии
тыс.
422,18
м3/Гкал
Общий эффект
млн. руб.
102,67
Итого затраты
млн. руб.
4245,61
Итого эффект
млн. руб.
831,83
8.3. Перспективная схема газоснабжения
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих
спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач
и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования города Салехарда, включает (табл. 47):
Цель
1
- Формирование обоснованного спроса на развития систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов
Задача 6 - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства
Инвестиционный проект
1
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
системы газоснабжения:
1. Проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку газа (ГУП ЯНАО "УСГГ").
Необходимый объем финансирования: 1,5 млн. руб.
Ожидаемый эффект
Мероприятия проекта не обеспечивают непосредственного эффекта в стоимостном
выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры
и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических
ресурсов.
Инвестиционный проект 2 "Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП,
другие источники)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей
системы газоснабжения:
1. Строительство газораспределительной станции "Газпроммаш-50".
2. Строительство газорегуляторных пунктов производительностями 300, 550, 900,
2000
м3/час.
Технические параметры проекта:
Для обеспечения надежного газоснабжения, Генеральным планом предусматриваются
следующие мероприятия с разбивкой по этапам реализации:
1. На I этап предусматривается строительство газораспределительной станции "Газпроммаш-
50" у ГТС-3 производительностью
635,8 тыс. т у.т./год на территории зоны инженерной
инфраструктуры и газорегуляторных пунктов - 5 шт. производительностью 2000 м3/ч (3 шт.), 550
м3/ч и 900 м3/ч.
2. На II этап предусматривается строительство газорегуляторных пунктов
-
7 шт.,
производительностью 2000 м3/ч - (4 шт.), 550 м3/ч - (1 шт.) и 300 м3/ч - (2 шт.).
Необходимый объем финансирования: 50,09 млн. руб.
Объем финансирования уточняется после разработки проектно-сметной документации.
Ожидаемый годовой эффект:
- увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения возрастет до 95% и увеличение
объектов отпуска газа потребителям;
- обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации возрастет до 90%;
- снижение износа оборудования до 33%.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
10,52 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного оборудования и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 15 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы,
но не превышает срок полезного использования оборудования и сооружений.
Инвестиционный проект 3 "Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения)"
включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы
газоснабжения:
Строительство магистрального газопровода-отвода от МГВД "Лонг-Юган - Салехард -
Лабытнанги - Харп" и газопроводов высокого давления I и II категории и низкого давления.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 285,03 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
- увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения возрастет до 95% и увеличение
объектов отпуска газа потребителям;
- обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации возрастет до 90%;
- снижение износа оборудования до 33%.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
10,52 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 22 года.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы,
но не превышает срок полезного использования сетей и сооружений.
Цель 2. Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом
потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям государственных
нормативов и стандартов
Задача 7. Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса
товаров и оказываемых услуг
Инвестиционный проект
4 "Реконструкция линейных объектов
(сети газоснабжения)"
включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы
газоснабжения: реконструкцию газопроводов высокого давления II категории.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 6,40 млн. руб.
Ожидаемый годовой эффект:
- обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации возрастет до 90%;
- износ оборудования снизится до 32,91%;
- снижение расходов на ремонт сетей на 0,02 млн. руб./год.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 0,08 млн. руб. (на период реализации
Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 35,7 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
газоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения,
направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда, представлен в
Прил. 3 (не приводится).
Таблица 47
Затраты на реализацию проектов по системе газоснабжения
муниципального образования город Салехард
и эффекты от их внедрения до 2020 года
Показатель
Ед. изм.
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты
млн. руб.
1,50
Проект 2. Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие
источники)
Затраты
млн. руб.
50,09
Эффекты:
Ввод мощностей
тыс.
10,34
м3/час
Увеличение объемов поставок природного газа потребителям
млн.
90,00
м3/год
Увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения
%
35,00
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации
%
90,00
Общий эффект
млн. руб.
10,54
Проект 3. Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения)
Затраты
млн. руб.
285,03
Эффекты:
Увеличение объемов поставок природного газа потребителям
млн.
90,00
м3/год
Увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения
%
35,00
Износ газовых сетей
%
32,91
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации
%
90
Общий эффект
млн. руб.
10,54
Проект 4. Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения)
Затраты
млн. руб.
6,40
Эффекты:
Износ газовых сетей
%
32,91
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации
%
90
Снижение расходов на ремонт сетей
млн. руб.
0,10
Общий эффект
млн. руб.
0,10
Итого затраты
млн. руб.
343,02
Итого эффект
млн. руб.
21,18
8.4. Перспективная схема водоснабжения
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих
спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач
и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования города Салехарда, включает (табл. 48):
Цель
1
- Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов.
Задача 6 - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства.
Инвестиционный проект 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
системы водоснабжения"
Мероприятия:
1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
воды.
2. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих
технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
3. Проведение энергетических обследований (4 объекта и 35,028 км сетей водоснабжения).
4. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения.
Необходимый объем финансирования: 9,09 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- сокращение эксплуатационных расходов 0,495 млн. руб.
- сокращение расхода электроэнергии 78,84 тыс. кВт.ч.
Инвестиционный проект 2 "Строительство головных сооружений системы водоснабжения"
Мероприятия:
1. Строительство артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 5800
м3/сут.
2. Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС (строительство ПНС) производительностью 10000
м3/сут.
Необходимый объем финансирования: 38,40 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- обеспечение условий для перспективного развития и планирования системы
водоснабжения, повышение надежности и качества централизованного водоснабжения;
- обеспечение соответствия давления в сети действующим нормативам;
- увеличение объемов отпуска воды потребителям.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 1,8 млн. руб. (на период реализации
Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования и
сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 22,3 года.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности услуг водоснабжения и не
предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок
окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования.
Инвестиционный проект 3 "Реконструкция и модернизация головных сооружений системы
водоснабжения"
Мероприятия:
1. Внедрение системы обработки промывных вод ВОС-15000.
2. Установка узла частотного регулирования сетевых насосов ВОС-5000 с заменой
электрических приводов и электрической схемы управления задвижками сетевых насосов.
3. Реконструкция водозаборных очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением
производительности до 20 тыс. м3/сутки, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
4. Мониторинг подземных вод на действующих водозаборах.
5. Проектно-изыскательские работы для уточнения возможности увеличения отбора
подземных пресных вод до 20800 м3/сут.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 354,85 млн. руб.:
Ожидаемый эффект:
- повышение качества и надежности услуг водоснабжения;
- сокращение расходов воды на собственные нужды на 16 тыс. м3;
- экономия электроэнергии в количестве 99,34 тыс. кВт.ч/год.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 0,98 млн. руб. (на период реализации
Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования и
сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 26 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение качества и надежности услуг
водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы,
при этом срок окупаемости не превышает срок полезного использования оборудования и
сооружений.
Инвестиционный проект 4 "Строительство линейных сооружений системы водоснабжения"
Мероприятия:
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,
должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 273,01 млн. руб.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 2,64 млн. руб. (на период реализации
Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования и
сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 24,9 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности услуг водоснабжения и не
предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы, при этом срок
окупаемости не превышает срок полезного использования сетей и сооружений.
Цель 2 - Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом
потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям государственных
нормативов и стандартов.
Задача 7 - Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса
товаров и оказываемых услуг.
Инвестиционный проект 5 "Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы
водоснабжения"
Мероприятия:
1. Восстановление антикоррозийного, тепло-, гидроизоляционного покрытия трубопроводов
водоснабжения в доступных местах (по факту обследования ежегодно);
2. Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям
действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 215,68 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- сокращение технологических потерь воды в процессе транспортировки 222,77 тыс. м3;
- сокращение расхода электроэнергии 15,7 тыс. кВт.ч;
- сокращение эксплуатационных расходов 0,829 млн. руб.;
- снижение аварийности 29 ед.;
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
11,87 млн. руб.
(на период
реализации Программы).
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 20,1 лет.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения,
направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда, представлен в
Прил. 4 (не приводится).
Таблица 48
Затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения
муниципального образования город Салехард
и эффекты от их внедрения до 2020 года
Показатель
Ед. изм.
Итого
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты
млн. руб.
9,09
Эффект
млн. руб.
0,64
Сокращение эксплуатационных расходов
тыс. руб.
495,00
Сокращение расхода электроэнергии
тыс. кВт.ч
78,84
Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения
Затраты
млн. руб.
38,40
Эффект
млн. руб.
1,80
Соответствие давления в сети водоснабжения нормативному
%
190,00
Увеличение объемов отпуска воды потребителям
тыс. м3
209,99
Обеспечение надежного и безопасного водоснабжения населения
0,00
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы
водоснабжения
Затраты
млн. руб.
354,85
Эффект
млн. руб.
0,98
Сокращение расхода воды на собственные нужды
тыс. м3
16,00
Сокращение расхода электроэнергии
тыс. кВт.ч
99,34
Снижение аварийности технологического оборудования
%
15,58
Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения
Затраты
млн. руб.
273,01
Эффект
млн. руб.
2,64
Обеспечение централизованным водоснабжением индивидуальных жилых
%
100,00
домов в квартале Северный
Увеличение объемов отпуска воды потребителям
тыс. м3
306,91
Снижение аварийности
%
6,00
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы
водоснабжения
Затраты
млн. руб.
215,68
Эффект
млн. руб.
11,87
Сокращение технологических потерь воды в процессе транспортировки
тыс. м3
222,77
Сокращение расхода электроэнергии
тыс. кВт.ч
15,70
Сокращение эксплуатационных расходов
тыс. руб.
829,40
Снижение аварийности
ед.
29,00
Затраты итого
млн. руб.
891,03
Эффект итого
млн. руб.
17,93
8.5. Перспективная схема водоотведения
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по водоотведению, обеспечивающих
спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач
и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард, включает (табл. 49):
Цель
1
- Формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов
коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов.
Задача 6 - Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов,
используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с
потребностями жилищного и промышленного строительства.
Инвестиционный проект 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
системы водоотведения"
Мероприятия:
1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
воды;
2. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих
технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования;
3. Проведение энергетических обследований (4 объекта и 35,028 км сетей водоснабжения).
Необходимый объем финансирования: 6,6 млн. руб.
Мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают,
но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание
условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, а также
позволяют объективно оценить состояния уровня энергетической эффективности на
энергетических объектах водоотведения.
Инвестиционный проект 2 "Строительство головных сооружений системы водоотведения"
Мероприятия:
1. ПИР и "ГКНС производительностью 3600 м3 куб./сут. правого берега р. Шайтанка";
2. ПИР "КНС на перекрестке ул. Б.Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей
транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул.
Объездной".
Необходимый объем финансирования: 38,99 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- обеспечение условий для перспективного развития и планирования системы
водоотведения, повышение надежности и качества централизованного водоотведения;
- обеспечение надежного и безопасного водоотведения для населения.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении:
267,64 млн.
(на весь период
реализации Программы).
Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта
уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к
внедрению.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования и
сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 1,8 лет.
Инвестиционный проект 4 "Строительство линейных сооружений системы водоотведения"
Мероприятия:
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,
должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 926,46 млн. руб.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 267,64 млн. руб.
Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта
уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к
внедрению.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 12,4 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности и качества оказания услуг
водоотведения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования
сетей и сооружений.
Инвестиционный проект 3 "Реконструкция и модернизация головных сооружений системы
водоотведения"
Мероприятия:
1. Реконструкция насосного и турбокомпрессорного оборудования.
2. Реконструкция ТП АБК КОС-14000.
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы.
4. ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 м3/сут.
5. ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС "Совхозная" по ул. Сенькина".
6. ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС 21 м/р по ул. Арктическая".
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,
должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 768,56 млн. руб.
Ожидаемый эффект:
- соответствие качества услуг нормативным требованиям;
- снижение аварийности технологического оборудования 5 ед.;
- снижение эксплуатационных расходов 0,173 млн. руб.;
- обеспечение перспективной застройки.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 0,17 млн. руб.
Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта
уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к
внедрению.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования и
сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 27,2 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности услуг водоотведения и не
предусматривает обеспечение окупаемости в период реализации Программы.
Инвестиционный проект 5 "Реконструкция и модернизация линейных объектов системы
водоотведения"
Мероприятия:
1. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения;
2. Реконструкция сетей водоотведения с целью снижения уровня износа;
3. Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытия в доступных
местах.
Технические параметры проекта определяются при разработке проектно-сметной
документации на объект. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений,
должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.
Необходимый объем финансирования: 168,29 млн. руб.
Общий ожидаемый эффект в стоимостном выражении: 0,68 млн. руб.
Ожидаемый эффект в натуральном и стоимостном выражении, сроки окупаемости проекта
уточняются после разработки проектно-сметной документации на объект, планируемый к
внедрению.
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования сетей и сооружений.
Простой срок окупаемости проекта: 17,9 лет.
Инвестиционный проект направлен на повышение надежности оказания услуг
водоотведения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования
сетей и сооружений.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения,
направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда, представлен в
Прил. 5 (не приводится).
Таблица 49
Затраты на реализацию проектов по системе водоотведения
муниципального образования город Салехард
и эффекты от их внедрения до 2020 г.
Показатель
Ед. изм.
2012 -
2020 гг.
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Затраты
млн. руб.
6,60
Эффекты:
Объективная оценка состояния уровня энергетической эффективности на
энергетических объектах водоотведения
Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоотвед.
Затраты
млн. руб.
38,99
Эффекты:
Увеличение объемов водоотведения от потребителей
тыс. м3
56,07
Обеспечение перспективной застройки
Общий эффект
млн. руб.
267,64
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы
Затраты
млн. руб.
768,56
Эффекты:
Соответствие качества услуг нормативным требованиям
%
Снижение аварийности технологического оборудования
ед.
5
Снижение эксплуатационных расходов
тыс. руб.
173,00
Обеспечение перспективной застройки
Общий эффект
млн. руб.
0,17
Проект 4. Строительство линейных объектов системы водоотведения
Затраты
млн. руб.
926,46
Эффекты:
Обеспечение перспективной застройки
Общий эффект
млн. руб.
267,64
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных объектов системы
водоотведения
Затраты
млн. руб.
168,29
Эффекты:
Снижение эксплуатационных расходов
тыс. руб.
0,68
Снижение аварийности
ед.
23
Общий эффект
млн. руб.
0,68
Затраты итого
млн. руб.
1908,90
Эффекты итого
млн. руб.
536,13
8.6. Перспективная схема обращения с отходами
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами,
обеспечивающих спрос на услуги утилизации (захоронения) ТБО по годам реализации Программы
для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования город Салехард, включает (табл. 50):
Цель 1 - Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом
потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих
государственных нормативов и стандартов.
Задача 8 - Улучшение экологической ситуации на территории города.
Организационные мероприятия:
1. Разработка и утверждение "Генеральной схемы санитарной очистки муниципального
образования город Салехард".
2. Проведение агитационной кампании среди населения (эколого-просветительская работа).
Необходимый объем финансирования: в рамках выполнения текущих полномочий.
Ожидаемый эффект
Реализация мероприятий непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дает, но
их реализация обеспечивает:
- оптимизацию системы обращения с отходами и снижение негативного воздействия на
окружающую среду, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с отходами;
- повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в участие решения
проблем охраны окружающей среды;
- повышение экологической культуры населения.
Инвестиционный проект
1
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Проект включает Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
(МП "Салехардремстрой").
Необходимый объем финансирования: 0,6 млн. руб.
Ожидаемый эффект: обеспечение требований законодательства по энергосбережению.
Инвестиционный проект 2 "Разработка и реализация проектов по ликвидации объектов
накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий" включает
мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы утилизации
(захоронения) ТБО:
1. Ликвидация стихийных несанкционированных свалок.
2. Рекультивация полигона ТБО 1 - очередь, 3,5 га.
3. Оборудование скотомогильника биотермической ямой.
Технические параметры проекта:
1. Выявление, ликвидация всех выявленных несанкционированных мест размещения
отходов (несанкционированных свалок).
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок должно производиться на
постоянной основе.
2. Технические параметры рекультивации объектов (полигон ТБО 1-я очередь) определяются
при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при
разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации.
Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление.
Работы по рекультивации должны включать выравнивание полигона, прикатывание свалочного
грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего
слоя целесообразно произвести посев трав.
3.
Технические параметры оборудования скотомогильника биотермической ямой
определяются при разработке проектно-сметной документации.
Необходимый объем финансирования: 41,61 млн. руб.
Ожидаемый эффект
Реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но
их реализация обеспечивает:
- снижение экологического ущерба;
- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь
несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 га, должна
быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок - 100%);
- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.
Инвестиционный проект 3 "Строительство и реконструкция полигонов для размещения
отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований".
Инвестиционный проект включает:
1. Обваловку полигона ТБО
1
- очереди полигона на территории муниципального
образования город Салехард, с увеличением проектной мощности до 187 тыс. м3.
2. Строительство 2-й очереди полигона на территории муниципального образования город
Салехард проектной мощностью тыс. м3.
3. Приобретение оборудования для полигона ТБО (компактор), 1 ед.
Технические характеристики:
1. Технические параметры обваловки полигона ТБО 1-я очередь г. Салехард определены в
Проектной и рабочей документации, разработанной ОАО "Тюменский проектно-изыскательский
институт водного хозяйства" на основании договора N 78-10 на выполнение проектных работ от
01.10.2010:
- том 1. Пояснительная записка;
- том 2. Схема планировочной организации земельного участка;
- том 3. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Основание для реализации проекта: письмо Ростехнадзора N 3027-05 от 24.12.2008.
Территориальное расположение: земельный участок, на котором запланирована обваловка,
расположен на территории муниципального образования город Салехард, на землях
существующий полигон (1-я очередь) в юго-восточной части города.
Предусматривает увеличение мощности действующего полигона 1-я очередь город Салехард
за счет отсыпки ТБО на максимальную проектную высоту - 12 метров.
Основные параметры обвалования:
- площадь участка - 5,7 га, в том числе площадь обвалования - 1,3 га;
- дополнительное размещение отходов за период эксплуатации полигона - 187 тыс. м3 (в
плотном теле);
- дополнительная потребность грунта для изоляции отходов - 35 тыс. м3;
- длина - 770 м;
- средняя высота - 4,6 м;
- ширина по верху - 3,0 м;
- предусмотрено строительство крепления обвалования.
2. Технические характеристики строительства полигона
2-я очередь определены в
соответствии с Рабочим проектом "Полигон ТБО (2-я очередь), г. Салехард" разработан на
основании:
- муниципального контракта N 050/08 от 28 апреля 2008 г.;
- технического задания на разработку рабочего проекта, утвержденного заместителем
генерального директора МУ "Салехардская ДЕЗ".
Проектируемый полигон является природоохранным сооружением и предназначен для
размещения твердых бытовых отходов, образующихся в г. Салехарде. 2-я очередь полигона
предназначена для приема, сортировки, захоронения твердых бытовых отходов жилого сектора и
объектов социально-культурной сферы.
Место размещения: на территории муниципального образования город Салехард, на землях в
юго-восточной части города, на месте бывшего карьера грунтов, примыкает к территории 1-й
очереди полигона.
Рабочим проектом предусмотрены следующие технико-экономические показатели работы
полигона:
- проектная вместимость 2-й очереди полигона ТБО - 195,758 тыс. м3/год (в плотном теле);
- срок эксплуатации 2-й очереди полигона - 10 лет;
- площадь территории полигона ТБО - 7,625 га;
- площадь участка складирования ТБО - 3,9 га;

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..