ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2025 ГОД - часть 6

 

  Главная      Учебники - Разные     ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2025 ГОД

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6     

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2019 ПО 2025 ГОД - часть 6

 

 

Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание проекта
маршрутов
передвижения
1
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
грузового
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
2
состава
-
-
-
-
-
-
-
0,00
коммунальных и
дорожных служб.
Устройство
площадок для
Местный
3
остановки
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
бюджет
мусоросборочной
техники
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
1
ремонт дорожной
-
-
-
-
-
-
-
0,00
сети
Реконструкция
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорожной сети
Местный
3
Ремонт дорог
1,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
25,50
бюджет
Разработка ПСД
на строительство,
Местный
4
реконструкцию и
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
12,00
бюджет
капитальный
ремонт дорог
Строительство
Местный
5
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
60,00
дорожной сети
бюджет
Содержание
Местный
6
автомобильных
2,47
2,59
2,72
2,86
3,00
3,15
3,31
20,10
бюджет
дорог
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Модернизация и
обслуживание
Местный
1
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
светофорных
бюджет
объектов
Мероприятия по
внедрению
2
интеллектуальных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортных
систем
252
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
3
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
Нанесение
Местный
4
дорожной
0,30
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
2,25
бюджет
разметки
Содержание
Местный
5
систем наружного
0,35
0,37
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
2,97
бюджет
освещения
Итого по годам,
7,42
20,16
20,60
21,74
30,95
31,34
31,57
163,88
млн. руб.
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры территориального отдела администрации БГО
по пос. Монетный, представлены в таблице 49-2
Таблица 49-2
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
0,32
0,32
0,37
0,37
0,42
0,42
0,47
2,69
инфраструктуры
по видам
транспорта
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
1,00
-
-
1,20
-
-
-
2,20
общественного
пользования
253
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
3
0,45
-
0,22
-
-
0,22
0,22
1,11
транспорта,
включая
развитие единого
парковочного
пространства
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
0,87
0,42
0,42
0,52
10,57
10,57
10,57
33,94
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
3,97
18,59
18,72
18,86
19,00
19,15
19,31
117,60
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
0,71
0,73
0,77
0,79
0,86
0,88
0,90
5,64
дорожного
движения
Итого по годам,
7,42
20,16
20,60
21,84
30,95
31,34
31,57
163,88
млн. руб.
254
Объёмы расходов и источник финансирования мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры территориального отдела
администрации БГО по пос. Лосиный, представлены в таблице 50-1
Таблица 50-1
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Источник
Наименование
млн. рублей
финансир
мероприятий
ования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
Строительство
1
-
-
-
-
-
-
-
-
СТО
Строительство
2
-
-
-
-
-
-
0,00
АЗК
Строительство
3
-
-
-
-
-
-
-
0,00
АЗС
Выполнения
работ по
техническому
Местный
4
учёту и
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
паспортизации
дорог общего
пользования
Разработка
«Проект
организации
Местный
5
дорожного
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
бюджет
движения» и
внесение
изменений
Установка
элементов
6
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортной
навигации
Установка
Местный
7
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
дорожных знаков
бюджет
Установка и
замена силового
барьерного
ограждения на
8
-
-
-
-
-
-
-
0,00
искусственных
сооружениях
улично-дорожной
сети
255
Строительство и
реконструкция
Местный
9
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,85
систем наружного
бюджет
освещения
Разработка новой
Местный
10
-
-
-
-
-
-
0,05
0,05
ПКРТИ
бюджет
Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования
Организация
Местный
1
автобусных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
бюджет
маршрутов
Строительство и
ремонт
Местный
2
автобусных
-
-
1,00
-
-
-
-
1,00
бюджет
остановочных
пунктов
Обустройство
автобусных
Местный
3
-
-
0,10
-
-
-
-
0,10
остановочных
бюджет
павильонов
Разработка новой
схемы и
расписания
4
-
-
-
-
-
-
-
0,00
маршрутов
автобусного
сообщения
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Организация
парковочных мест
Местный
1
-
0,10
-
-
0,10
-
-
0,20
вдоль
бюджет
центральных улиц
Нанесение
разметки
Местный
2
-
0,05
-
-
0,05
-
-
0,10
парковочного
бюджет
пространства
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения
Установка
дорожных и
Местный
1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
информационных
бюджет
знаков
Установка и
Местный
2
ремонт
0,10
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,40
бюджет
ограждений
256
Обустройство
Местный
3
пешеходных
0,05
0,05
0,05
-
-
-
-
0,15
бюджет
переходов
Устройство и
Местный
4
0,20
0,25
0,25
0,20
0,30
0,30
0,20
1,70
ремонт тротуаров
бюджет
Обустройство зон
пешеходного
Местный
5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
передвижения
бюджет
для ММГН
Устройство
6
велодорожек и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
велопарковок
Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание проекта
маршрутов
передвижения
1
-
-
-
-
-
-
-
0,00
грузового
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
2
состава
-
-
-
-
-
-
-
0,00
коммунальных и
дорожных служб.
Устройство
площадок для
Местный
3
остановки
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
бюджет
мусоросборочной
техники
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
1
ремонт дорожной
-
-
-
-
-
-
-
0,00
сети
Реконструкция
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорог
Местный
3
Ремонт дорог
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
13,50
бюджет
Разработка ПСД
на строительство,
Местный
4
реконструкцию и
-
-
1,00
-
-
1,00
-
2,00
бюджет
капитальный
ремонт дорог
Строительство
Местный
5
-
-
-
15,00
-
-
15,00
30,00
дорожной сети
бюджет
257
Содержание
Местный
6
автомобильных
1,54
1,62
1,70
1,78
1,87
1,96
2,06
12,53
бюджет
дорог
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Модернизация и
обслуживание
Местный
1
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
светофорных
бюджет
объектов
Мероприятия по
внедрению
2
интеллектуальных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортных
систем
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
3
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
Нанесение
Местный
4
дорожной
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,20
1,25
бюджет
разметки
Содержание
Местный
5
систем наружного
0,30
0,32
0,33
0,35
0,36
0,38
0,40
2,44
бюджет
освещения
Итого по годам,
Местный
3,78
5,03
7,07
20,02
5,42
6,38
20,95
68,65
млн. руб.
бюджет
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры территориального отдела администрации БГО
по пос. Лосиный, представлены в таблице 50-2
Таблица 50-2
Объем расходов на выполнение мероприятия, млн.
Наименование
рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
0,22
0,22
0,22
0,22
0,27
0,27
0,32
1,74
инфраструктуры
по видам
транспорта
258
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
0,00
0,00
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1,10
общественного
пользования
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
3
0,00
0,15
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
0,30
транспорта,
включая
развитие единого
парковочного
пространства
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
0,42
0,42
0,42
0,32
0,42
0,42
0,32
2,74
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
2,54
3,62
4,70
18,78
3,87
4,96
19,56
58,03
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
0,50
0,52
0,53
0,60
0,61
0,63
0,65
4,04
дорожного
движения
Итого по годам,
3,78
5,03
7,07
20,02
5,42
6,38
20,95
68,65
млн. руб.
259
Объёмы расходов и источник финансирования мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры пос. Ключевск, представлены в
таблице 51-1
Таблица 51-1
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Источник
Наименование
млн. рублей
финансиро
мероприятий
вания
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
Строительство
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
СТО
Строительство
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗК
Строительство
3
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗС
Выполнения
работ по
техническому
Местный
4
учёту и
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
паспортизации
дорог общего
пользования
Разработка
«Проект
организации
Местный
5
дорожного
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
бюджет
движения» и
внесение
изменений
Установка
элементов
Местный
6
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортной
бюджет
навигации
Установка
Местный
7
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
дорожных знаков
бюджет
Установка и
замена силового
барьерного
ограждения на
Местный
8
0,15
0,15
-
-
-
-
-
0,30
искусственных
бюджет
сооружениях
улично-дорожной
сети
Строительство и
реконструкция
Местный
9
0,10
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
1,15
систем наружного
бюджет
освещения
260
Разработка новой
Местный
10
-
-
-
-
-
-
0,05
0,05
ПКРТИ
бюджет
Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования
Организация
Местный
1
автобусных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
бюджет
маршрутов
Строительство и
ремонт
Местный
2
автобусных
-
-
1,00
-
1,00
-
-
2,00
бюджет
остановочных
пунктов
Обустройство
автобусных
Местный
3
-
-
0,10
-
0,10
-
-
0,20
остановочных
бюджет
павильонов
Разработка новой
схемы и
расписания
4
-
-
-
-
-
-
-
0,00
маршрутов
автобусного
сообщения
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Организация
парковочных мест
Местный
1
-
-
-
0,30
-
-
-
0,30
вдоль
бюджет
центральных улиц
Нанесение
разметки
Местный
2
-
-
-
0,05
-
-
-
0,05
парковочного
бюджет
пространства
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения
Установка
дорожных и
Местный
1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
информационных
бюджет
знаков
Установка и
Местный
2
ремонт
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
ограждений
Обустройство
Местный
3
пешеходных
0,30
-
0,20
-
-
0,30
-
0,80
бюджет
переходов
261
Устройство и
Местный
4
0,20
0,20
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
1,60
ремонт тротуаров
бюджет
Обустройство зон
пешеходного
Местный
5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
передвижения
бюджет
для ММГН
Устройство
6
велодорожек и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
велопарковок
Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание проекта
маршрутов
передвижения
Местный
1
-
-
-
-
-
-
-
0,00
грузового
бюджет
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
2
состава
-
-
-
-
-
-
-
0,00
коммунальных и
дорожных служб.
Устройство
площадок для
Местный
3
остановки
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
0,30
бюджет
мусоросборочной
техники
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
1
ремонт дорожной
-
-
-
-
-
-
-
0,00
сети
Реконструкция
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорог
Местный
3
Ремонт дорог
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
13,50
бюджет
Разработка ПСД
на строительство,
Местный
4
реконструкцию и
-
1,00
-
-
-
-
-
1,00
бюджет
капитальный
ремонт дорог
Строительство
Местный
4
-
-
15,00
-
-
-
-
15,00
дорожной сети
бюджет
Содержание
автомобильных
Местный
5
дорог
1,29
1,35
1,42
1,50
1,57
1,65
1,73
10,51
бюджет
262
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Модернизация и
обслуживание
Местный
2
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
светофорных
бюджет
объектов
Мероприятия по
внедрению
3
интеллектуальных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортных
систем
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
4
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
Нанесение
Местный
5
дорожной
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
1,05
бюджет
разметки
Содержание
Местный
6
систем наружного
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,26
0,27
1,63
бюджет
освещения
Итого по годам,
Местный
3,72
5,54
20,82
4,91
5,79
5,14
5,48
51,40
млн. руб.
бюджет
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры пос. Ключевск, представлены в таблице 51-2
Таблица 51-2
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
0,36
0,41
0,26
0,26
0,31
0,31
0,36
2,27
инфраструктуры
по видам
транспорта
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
-
-
1,10
-
1,10
-
-
2,20
общественного
пользования
263
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
3
-
-
-
0,35
-
-
-
0,35
транспорта,
включая
развитие единого
парковочного
пространства
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
0,62
0,32
0,52
0,37
0,37
0,67
0,37
3,24
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
0,30
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
2,29
4,35
18,42
3,50
3,57
3,65
4,23
40,01
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
0,35
0,36
0,42
0,43
0,44
0,51
0,52
3,03
дорожного
движения
Итого по годам,
3,72
5,54
20,82
4,91
5,79
5,14
5,48
51,40
млн. руб.
264
Объёмы расходов и источник финансирования мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры пос. Старопышминск,
представлены в таблице 52-1
Таблица 52-1
Объем расходов на выполнение
Источник
Наименование
мероприятия, млн. рублей
финансир
мероприятий
ования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
Строительство
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
СТО
Строительство
2
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗК
Строительство
3
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗС
Выполнения
работ по
техническому
Местный
4
учёту и
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
паспортизации
дорог общего
пользования
Разработка
«Проект
организации
Местный
5
дорожного
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
бюджет
движения» и
внесение
изменений
Установка
элементов
6
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
транспортной
навигации
Установка
Местный
7
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
дорожных знаков
бюджет
Установка и
замена силового
барьерного
ограждения на
Местный
8
-
-
0,15
0,15
-
-
-
0,30
искусственных
бюджет
сооружениях
улично-дорожной
сети
Строительство и
реконструкция
Местный
9
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,25
1,15
систем наружного
бюджет
освещения
265
Разработка новой
Местный
10
-
-
-
-
-
-
0,05
0,05
ПКРТИ
бюджет
Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования
Организация
1
автобусных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
маршрутов
Строительство и
ремонт
Местный
2
автобусных
-
-
-
1,00
-
-
1,00
2,00
бюджет
остановочных
пунктов
Обустройство
автобусных
Местный
3
-
-
-
0,10
-
-
0,10
0,20
остановочных
бюджет
павильонов
Разработка новой
схемы и
расписания
4
0,00
маршрутов
автобусного
сообщения
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Организация
парковочных мест
Местный
1
-
0,20
-
0,20
-
-
-
0,40
вдоль
бюджет
центральных улиц
Нанесение
разметки
Местный
2
-
0,05
-
0,05
-
-
-
0,10
парковочного
бюджет
пространства
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения
Установка
дорожных и
Местный
1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
информационных
бюджет
знаков
Установка и
ремонт
Местный
2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
пешеходных
бюджет
ограждений
Обустройство
Местный
3
пешеходных
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
0,30
бюджет
переходов
Устройство,
Местный
4
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
ремонт тротуаров
бюджет
266
Обустройство зон
пешеходного
Местный
5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
передвижения
бюджет
для ММГН
Устройство
6
велодорожек и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
велопарковок
Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание проекта
маршрутов
передвижения
1
-
-
-
-
-
-
-
0,00
грузового
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
2
состава
-
-
-
-
-
-
-
0,00
коммунальных и
дорожных служб.
Устройство
площадок для
Местный
3
остановки
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
бюджет
мусоросборочной
техники
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
1
ремонт дорожной
-
-
-
-
-
-
-
0,00
сети
Реконструкция
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорог
Местный
3
Ремонт дорог
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
13,50
бюджет
Разработка ПСД
на строительство,
4
реконструкцию и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
капитальный
ремонт дорог
Строительство
5
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорожной сети
Содержание
6
автомобильных
1,47
1,54
1,62
1,70
1,79
1,87
1,97
11,96
дорог
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Модернизация и
обслуживание
Местный
1
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
светофорных
бюджет
объектов
267
Мероприятия по
внедрению
2
интеллектуальных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
транспортных
систем
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
3
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
Нанесение
Местный
4
дорожной
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
бюджет
разметки
Содержание
Местный
5
систем наружного
0,25
0,26
0,27
0,29
0,30
0,32
0,33
2,02
бюджет
освещения
Итого по годам,
Местный
3,63
5,01
5,00
6,35
4,95
5,10
6,91
36,95
млн. руб.
бюджет
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры пос. Старопышминск, представлены в
таблице 52-2
Таблица 52-2
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
0,21
0,26
0,41
0,41
0,26
0,31
0,41
2,27
инфраструктуры
по видам
транспорта
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
-
-
-
1,10
-
-
1,10
2,20
общественного
пользования
268
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
3
-
0,25
-
0,25
-
-
-
0,50
транспорта,
включая
развитие единого
парковочного
пространства
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
0,42
0,42
0,42
0,32
0,32
0,32
0,32
2,54
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
2,47
3,54
3,62
3,70
3,79
3,87
4,47
25,46
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
0,33
0,34
0,35
0,37
0,38
0,40
0,41
2,58
дорожного
движения
Итого по годам,
3,63
5,01
5,00
6,35
4,95
5,10
6,91
36,95
млн. руб.
269
Объёмы расходов и источник финансирования мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры территориального отдела
администрации БГО по пос. Сарапулка, представлены в таблице 53-1
Таблица 53-1
Объем расходов на выполнение
Источник
Наименование
мероприятия, млн. рублей
финансиро
мероприятий
вания
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
Строительство
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
СТО
Строительство
2
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗК
Строительство
3
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
АЗС
Выполнения
работ по
техническому
Местный
4
учёту и
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
паспортизации
дорог общего
пользования
Разработка
«Проект
организации
Местный
5
дорожного
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,07
бюджет
движения» и
внесение
изменений
Установка
элементов
6
-
-
-
-
-
-
-
0,00
-
транспортной
навигации
Установка
Местный
7
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
дорожных знаков
бюджет
Установка и
замена силового
барьерного
ограждения на
Местный
8
-
0,15
-
0,15
-
-
-
0,30
искусственных
бюджет
сооружениях
улично-дорожной
сети
Строительство и
реконструкция
Местный
9
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,20
0,20
1,05
систем наружного
бюджет
освещения
270
Разработка новой
Местный
10
-
-
-
-
-
-
0,06
0,06
ПКРТИ
бюджет
Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования
Организация
Местный
1
автобусных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
бюджет
маршрутов
Строительство и
ремонт
Местный
2
автобусных
-
1,00
-
-
1,00
-
-
2,00
бюджет
остановочных
пунктов
Обустройство
автобусных
Местный
3
-
0,10
-
-
0,10
-
-
0,20
остановочных
бюджет
павильонов
Разработка новой
схемы и
расписания
4
-
-
-
-
-
-
-
0,00
маршрутов
автобусного
сообщения
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Организация
парковочных мест
Местный
1
-
0,10
-
0,10
-
0,10
-
0,30
вдоль
бюджет
центральных улиц
Нанесение
разметки
Местный
2
-
0,05
-
0,05
-
0,05
-
0,15
парковочного
бюджет
пространства
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения
Установка
дорожных и
Местный
1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
информационных
бюджет
знаков
Установка и
Местный
2
ремонт
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
ограждений
Обустройство
Местный
3
пешеходных
0,10
-
0,10
-
0,10
-
0,10
0,40
бюджет
переходов
Устройство,
Местный
4
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
ремонт тротуаров
бюджет
271
Обустройство зон
пешеходного
Местный
5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
передвижения
бюджет
для ММГН
Устройство
6
велодорожек и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
велопарковок
Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание проекта
маршрутов
передвижения
1
-
-
-
-
-
-
-
0,00
грузового
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
2
состава
-
-
-
-
-
-
-
0,00
коммунальных и
дорожных служб.
Устройство
площадок для
Местный
3
остановки
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
0,30
бюджет
мусоросборочной
техники
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
1
ремонт дорожной
-
-
-
-
-
-
-
0,00
сети
Реконструкция
2
-
-
-
-
-
-
-
0,00
дорог
Местный
3
Ремонт дорог
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
13,50
бюджет
Разработка ПСД
на строительство,
4
реконструкцию и
-
-
-
-
-
-
-
0,00
капитальный
ремонт дорог
Строительство
5
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
дорожной сети
Содержание
Местный
6
автомобильных
1,12
1,18
1,23
1,30
1,36
1,43
1,50
9,12
бюджет
дорог
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Модернизация и
обслуживание
Местный
1
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,21
светофорных
бюджет
объектов
272
Мероприятия по
внедрению
Местный
2
интеллектуальных
-
-
-
-
-
-
-
0,00
бюджет
транспортных
систем
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
3
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
Нанесение
Местный
4
дорожной
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
бюджет
разметки
Содержание
Местный
5
систем наружного
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,26
0,27
1,63
бюджет
освещения
Итого по годам,
Местный
3,20
5,57
4,38
4,56
5,53
4,62
5,21
33,07
млн. руб.
бюджет
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры территориального отдела администрации БГО
по пос. Сарапулка, представлены в таблице 53-2
Таблица 53-2
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
0,21
0,36
0,26
0,41
0,26
0,31
0,37
2,18
инфраструктуры
по видам
транспорта
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
-
1,10
-
-
1,10
-
-
2,20
общественного
пользования
273
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
3
-
0,15
-
0,15
-
0,15
-
0,45
транспорта,
включая
развитие единого
парковочного
пространства
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
0,42
0,32
0,42
0,32
0,42
0,32
0,42
2,64
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,10
0,10
0,10
-
-
-
-
0,30
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
2,12
3,18
3,23
3,30
3,36
3,43
4,00
22,62
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,41
0,42
2,68
дорожного
движения
Итого по года,
3,20
5,57
4,38
4,56
5,53
4,62
5,21
33,07
млн, руб.
274
Объёмы расходов и источник финансирования мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры города Берёзовского, представлены
в таблице 54-1
Таблица 54-1
Источни
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
к
млн. рублей
мероприятий
финанси
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
рования
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
Выполнения
работ по
техническому
Местный
1
учёту и
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
паспортизации
дорог общего
пользования
Разработка
«Проект
организации
Местный
2
дорожного
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1,05
бюджет
движения» и
внесение
изменений
Установка
элементов
Местный
3
-
-
-
0,40
0,20
0,10
0,10
0,80
транспортной
бюджет
навигации
Установка
Местный
4
1,06
1,11
1,17
1,23
1,30
1,35
1,42
8,64
дорожных знаков
бюджет
Установка и
замена силового
барьерного
ограждения на
Местный
5
-
-
0,10
0,10
0,10
-
-
0,30
искусственных
бюджет
сооружениях
улично-
дорожной сети
Строительство и
реконструкция
Местный
6
2,50
2,62
2,76
2,90
3,04
3,20
3,35
20,37
систем наружного
бюджет
освещения
Разработка новой
ПКРТИ
Местный
7
-
-
-
-
-
-
0,50
0,50
бюджет
275
Мероприятия по развитию транспорта общественного пользования
Организация
автобусных
маршрутов
1
Организовать
транспортную
доступность для
жителей улиц:
- Мичурина,
Золоторудная,
Старателей,
Местный
1.1
0,50
-
-
-
-
-
-
0,50
Александровски
бюджет
й проспект (мкр.
«Уют-Сити»);
- Жолобова,
В. Чечвия
Местный
1.2
-
-
0,80
-
-
-
0,80
(пос.
бюджет
Шиловский);
Строительство и
ремонт
Местный
2
автобусных
1,60
0,90
0,90
1,00
1,00
1,10
1,10
7,60
бюджет
остановочных
пунктов
Обустройство
автобусных
Местный
3
0,40
0,20
0,20
0,25
0,25
0,30
0,30
1,90
остановочных
бюджет
павильонов
Разработка новой
схемы и
расписания
маршрутов
автобусного
сообщения
(увеличение
Местный
4
протяжённости
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
бюджет
линий
общественного
пассажирского
транспорта
(автобус) до 2025
года на 50 км.)
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
Организация
парковочных
Местный
1
мест вдоль
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1,05
бюджет
центральных
улиц
276
Нанесение
разметки
Местный
2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,35
парковочного
бюджет
пространства
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения
Установка
дорожных и
информационн
ых знаков
1
(оборудование
пешеходных
переходов
дорожными
знаками):
Берёзовский
Местный
1.1
0,02
-
-
-
-
-
-
0,02
тракт - 2 шт;
бюджет
ул. Красных
Местный
1.2
0,01
0,04
0,04
-
-
-
-
0,09
Героев - 3 шт.;
бюджет
ул. Чапаева - 1
Местный
1.3
-
-
-
0,01
-
-
-
0,01
шт.
бюджет
Установка и
ремонт
2
пешеходных
ограждений
Объездная
автодорога (пер.
Местный
2.1
-
0,80
-
-
-
-
-
0,80
Пушкина, пер.
бюджет
Пышминский
Местный
2.2
ул. Ленина
0,10
-
-
-
-
-
-
0,10
бюджет
Местный
2.3
ул. Кирова
0,20
-
-
-
-
-
-
0,20
бюджет
Местный
2.4
пер. Клубный
0,54
-
-
-
-
-
-
0,54
бюджет
Местный
2.5
ул. Театральная
0,40
0,30
-
-
-
-
-
0,70
бюджет
Пешеходные
Местный
2.6
-
-
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
переходы города
бюджет
Устройство
светофоров
полного цикла
(выполнение
3
условия №1,
ГОСТ Р 52289-
2004) по
следующим
адресам:
277
- ул. Строителей,
3ж: с
Местный
3.1
0,40
-
-
-
-
-
-
0,40
пешеходной
бюджет
кнопкой;
- перекрёсток
Местный
3.2
ул. Мичурина -
-
1,45
-
-
-
-
-
1,45
бюджет
Мира;
- перекрёсток
Местный
3.3
ул. Ленина -
-
-
1,50
-
-
-
-
1,50
бюджет
Гагарина;
- перекрёсток
Местный
3.4
ул. Ленина -
-
-
-
1,60
-
-
-
1,60
бюджет
Строителей;
- перекрёсток
ул. Строителей -
Местный
3.5
-
-
-
-
1,30
-
-
1,30
Липовая - пер.
бюджет
Короткий.
Устройство
светофоров, тип Т.7
- перекрёсток ул.
Местный
3.6
Строителей -
-
0,15
-
-
-
-
-
0,15
бюджет
пер. Гортопа
Пешеходный
переход ул.
Проезжая -
Местный
3.7
-
0,15
-
-
-
-
-
0,15
Новая (к
бюджет
детскому саду
№ 27)
Пешеходный
переход ул.
Брусницына (от
Местный
3.8
0,15
-
-
-
-
-
-
0,15
кладбища на
бюджет
противоположну
ю сторону)
Устройство,
Местный
4
ремонт
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
5,50
5,50
34,50
бюджет
тротуаров
Обустройство
зон пешеходного
Местный
5
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
передвижения
бюджет
для ММГН
278
Устройство
велодорожек и
велопарковок
Строительство
отдельнорасполо
женной
Местный
6
40,00
-
-
-
-
-
-
40,00
велодорожки,
бюджет
шириной 3,0 м,
общей
протяжённостью
4,85 км (тропа
здоровья)
Организация
велопарковок в
Местный
6.1
количестве 80
1,00
-
-
-
-
-
-
1,00
бюджет
шт.(тропа
здоровья)
Организация
велопарковок в
количестве 50
Местный
6.2
-
0,05
0,05
0,07
0,70
-
-
0,87
шт. (на
бюджет
территории г.
Берёзовского)
Велосипедно-
пешеходный
маршрут
Местный
6.3
протяжённостью
-
-
-
-
-
-
30,0
30,00
бюджет
16,3 км.
По улицам
города
Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Создание
проекта
маршрутов
Местный
1
передвижения
-
-
-
3,50
-
-
-
3,50
бюджет
грузового
транспорта в
обход жилых зон
Закупка
подвижного
состава
Местный
2
-
2,50
2,00
-
-
2,00
2,00
8,50
коммунальных и
бюджет
дорожных
служб.
Устройство
площадок для
остановки
Местный
3
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
мусоросборочной
бюджет
техники
279
Мероприятия по развитию сети дорог
Капитальный
Местный
1
ремонт
-
-
-
-
-
-
35,0
35,00
бюджет
дорожной сети
Реконструкция
2
дорог
г. Берёзовский,
ул. Спортивная
47,12
Местный
2.1
-
-
-
-
-
-
47,12
(от ул. Гагарина
4
бюджет
до гаражей)
г. Берёзовский,
ул. Ленина (от
Местный
2.2
Берёзовского
-
-
50,0
-
-
-
-
50,00
бюджет
тракта до ул.
Кирова
г. Берёзовский,
ул. Строителей,
Местный
2.3
-
-
-
50,0
-
-
-
50,00
(от ул. Ленина до
бюджет
пер. Клубного
г. Берёзовский,
ул. Гагарина (от
Местный
2.4
-
-
-
-
-
50,0
-
50,00
ул. Гагарина, 9
бюджет
до ул. Косых
ул. Театральная
Местный
2.5
(от ул. Гагарина
-
-
-
-
25,0
-
-
25,00
бюджет
до МДОУ 39)
Местный
3
Ремонт дорог
14,50
38,0
39,1
40,2
41,19
39,8
40,0
252,79
бюджет
Разработка ПСД
на
строительство,
Местный
4
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
35,00
реконструкцию и
бюджет
капитальный
ремонт дорог
Проектно-
изыскательные
работы,
экспертиза ПСД
по
реконструкции
Местный
4.1
1,84
-
-
-
-
-
-
1,84
автодороги по
бюджет
адресу: г.
Берёзовский, ул.
Спортивная (от
ул. Гагарина до
гаражей)
280
Строительство
5
дорожной сети
ул. Театральная
(от ул.
Местный
5.1
-
-
-
-
25,0
-
-
25,00
Загвоскина до ул.
бюджет
Красных Героев
г. Берёзовский,
от ул.Шловская
Местный
5.2
-
50,0
-
-
-
-
-
50,00
до ул.
бюджет
Спортивная
Александровски
Местный
5.3
й проспект (от
40,00
-
-
-
-
-
-
40,00
бюджет
ул. Гвардейская)
Строительство
транспортных
развязок в
разных уровнях
Местный
6
(Генеральным
-
-
-
20,0
20,0
20,0
-
60,00
бюджет
планом
предусмотрено
три новых
развязки)
Содержание
Местный
7
автомобильных
25,00
26,25
27,56
28,94
30,38
31,90
33,50
203,53
бюджет
дорог
Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения
Обслуживание
Местный
1
светофорных
1,53
1,60
1,68
1,77
1,86
1,95
2,05
12,44
бюджет
объектов
Модернизация
Местный
2
светофорных
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,50
2,60
бюджет
объектов
Мероприятия по
внедрению
Местный
3
интеллектуальны
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
2,10
бюджет
х транспортных
систем
Мероприятия по
снижению
негативного
воздействия
Местный
4
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,70
транспорта на
бюджет
окружающую
среду и здоровье
населения.
281
Нанесение
Местный
5
дорожной
3,00
3,15
3,30
3,47
3,65
3,82
4,02
24,41
бюджет
разметки
Содержание
систем
Местный
6
4,00
4,22
4,43
4,65
4,88
5,13
5,40
32,71
наружного
бюджет
освещения
Итого по годам,
196,73
144,34
145,84
172,54
171,5
172,9
171,09
1 174,94
млн. руб.
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры города Берёзовского, представлены в таблице
54-2
Таблица 54-2
Объем расходов на выполнение мероприятия,
Наименование
млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Мероприятия по
развитию
транспортной
1
3,76
3,93
4,23
4,83
4,84
4,85
5,57
32,01
инфраструктуры
по видам
транспорта
Мероприятия по
развитию
2
транспорта
2,55
1,15
1,15
2,10
1,30
1,45
1,45
11,15
общественного
пользования
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
для легкового
автомобильного
транспорта,
включая
3
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
1,40
развитие единого
парковочного
пространства
282
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
4
47,42
7,54
6,29
6,88
7,20
5,70
35,70
116,73
пешеходного и
велосипедного
движения
Мероприятия по
развитию
инфраструктуры
грузового
5
транспорта,
0,20
2,70
2,20
3,70
0,20
2,20
2,20
13,40
транспортных
средств
коммунальных и
дорожных служб
Мероприятия по
6
развитию сети
133,47
119,25
121,66
144,14
146,57
146,7
113,5
925,29
дорог
Мероприятия по
повышению
7
безопасности
9,13
9,57
10,11
10,69
11,19
11,80
12,47
74,96
дорожного
движения
Итого по годам
196,73
144,34
145,84
172,54
171,50
172,9
171,09
1174,94
Совокупный объём расходов на реализацию мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры Берёзовского городского округа,
представлены в таблице 55
Таблица 55
Наименование
Объем расходов на выполнение мероприятия, млн. рублей
мероприятий
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Территориальный
отдел
1
администрации
3,48
4,55
4,51
5,89
4,91
5,10
5,38
33,82
БГО по пос.
Кедровка
Территориальный
отдел
2
администрации
7,42
20,16
20,60
21,84
30,95
31,34
31,57
163,88
БГО по пос.
Монетный
283
Территориальный
отдел
3
администрации
3,78
5,03
7,07
20,02
5,42
6,38
20,95
68,65
БГО по пос.
Лосиный
4
пос. Ключевск
3,72
5,54
20,82
4,91
5,79
5,14
5,48
51,40
пос.
5
3,63
5,01
5,00
6,35
4,95
5,10
6,91
36,95
Старопышминск
Территориальный
отдел
6
администрации
3,20
5,57
4,38
4,56
5,53
4,62
5,21
33,07
БГО по пос.
Сарапулка
7
г. Берёзовский
196,73
144,34
145,84
172,54
171,50
172,90
171,09
1174,94
Итого по
Берёзовскому ГО,
221,96
190,20
208,22
236,01
229,05
230,58
246,59
1 562,71
млн. руб.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЕМОГО К
РЕАЛИЗАЦИИ
ВАРИАНТА
РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Оценка социально-экономической эффективности Программы
необходима для обозначения соотношения социальных результатов
(эффектов) и стоимости затраченных ресурсов.
В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют единые
методологические
подходы к оценке социально-экономической
эффективности государственных и муниципальных программ.
Под социально-экономической эффективностью социально-значимых
программ понимается соотношение стоимости социальных результатов
(эффектов), в том числе допускающих возможность измерения в стоимостных
показателях, и стоимости затрат на осуществление данных инициатив.
С учётом принятых в Программе показателей социально-экономических
результатов
(эффектов) которые невозможно измерить в стоимостных
показателях, эффективность реализации Программы определяется через
степень достижения запланированных результатов.
Учёт социально-экономического эффекта, полученного в результате
выполнения программы, необходим для измерения реальной эффективности
оказанных услуг — как социальной, так и социально-экономической.
284
В настоящей Программе термин
«социально-экономическая
эффективность» понимается как степень достижения запланированных
результатов Программы, т.е. как «эффективность деятельности по реализации
программы».
Степень достижения запланированных результатов предполагается
оценивать посредством сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации программы определяется по
формуле:
где:
E — показатель социально-экономической эффективности реализации
про-
граммы;
Dпл — оценка достижения запланированных значений показателей;
Pбс
— оценка полноты использования выделенных на реализацию
программы средств.
Оценка социально-экономической эффективности мероприятий
осуществляется ежегодно путем формирования отчёта о достижении
показателей эффективности в срок до
15 января года, следующего за
отчётным.
Максимальное ожидаемое значение эффективности реализации
программы равно 1.
Результативность Программы отражает степень достижения плановых
значений целевых показателей Программы.
Финансовое исполнение Программы отражает соотношение фактических
финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, и ассигнований,
утверждённых на очередной финансовый год.
Устойчивость транспортной системы определяется её способностью
обеспечивать качественное удовлетворение потребностей общества в
перевозках при одновременной минимизации негативных воздействий на
здоровье населения и составление окружающей среды.
Заказчик Программы с учётом выделяемых на реализацию программы
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утверждённой
Программой, Заказчик готовит предложения о корректировке сроков
реализации Программы и перечня программных мероприятий, путем внесения
изменений в Программу.
285
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это
важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации
документов территориального планирования.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой
базы, необходимой для функционирования и развития транспортной
инфраструктуры городского округа являются:
-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в
объекты транспортной инфраструктуры;
-координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной
власти (по уровню вертикальной интеграции) и крупных предприятий;
-координация усилий федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, представителей крупных предприятий и
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий
(инвестиционных проектов);
-разработка
стандартов
и регламентов
эксплуатации
и
(или)использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах
жизненного цикла объектов.
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной
системы необходимы следующие составляющие:
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и
транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они
обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги.
Развитие транспорта на территории муниципального образования
должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного
на совместные усилия различных уровней власти: федеральных,
региональных, муниципальных.
Транспортная система Берёзовского городского округа является
элементом транспортной системы Свердловской области, поэтому решение
всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на
территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования.
Задачами органов местного самоуправления станут организационные
мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений
286
по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом ожидаемыми
результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод
в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной
инфраструктуры для цели обеспечения нормативного соответствия и
надёжности функционирования транспортных систем, способствующих
комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском
округе.
В целях совершенствования правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории
Берёзовского городского округа предлагается ряд мероприятий по
институциональным преобразованиям:
1. Рассмотреть возможность выделения в структуре управления
администрации конкретного подразделения
(возможно отдел в МКУ
«Благоустройство и ЖКХ»), отвечающего и координирующего деятельность в
сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как эти два
вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как
пассажиров, так и грузов. Отдельное структурное подразделение позволит
более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере
транспортной инфраструктуры
2. Организовать антитеррористическую комиссию, в рамках которой
отслеживать и контролировать на своём уровне исполнение Федерального
закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью
организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с
территориальными подразделениями МВД и ФСБ.
С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных
пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по
реализации дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности
жителей городского округа и усиление защищённости объектов транспорта и
транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.
Задачами органов местного самоуправления станут организационные
мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений
по развитию транспортной инфраструктуры.
Ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий
будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов
транспортной инфраструктуры для цели обеспечения нормативного
соответствия и надёжности функционирования транспортных систем,
способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей
в городском округе.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация
Берёзовского городского округа
(муниципальное казённое учреждение
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского
287
городского округа»).
В рамках реализации данной Программы в соответствии со
стратегическими приоритетами развития Берёзовского городского округа,
основными направлениями сохранения и развития транспортной
инфраструктуры необходимо ежегодное осуществление мониторинга целевых
значений, мероприятий и объёмов финансирования мероприятий Программы.
Данный мониторинг предполагает сравнительный анализ планируемых
значений целевых показателей Программы с фактически достигнутыми,
анализ полноты реализации перечня мероприятий Программы, сравнительный
анализ планируемых сроков реализации мероприятий Программы с
фактическими, сравнительный анализ планируемых объемов финансирования
мероприятий Программы с фактическими.
Ответственным за осуществление мониторинга является администрация
Берёзовского городского округа
(муниципальное казённое учреждение
«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Берёзовского
городского округа»).
Состав данных для мониторинга содержится в таблице 56
Таблица 56 Состав данных для мониторинга
Данные для
Состав данных
мониторинга
Дорожная сеть:
1.
Протяжённость автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
2. Протяжённость реконструированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
3.
Протяжённость автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в отношении которых
выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту.
4.
Протяжённость автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в отношении которых
Целевые
выполнены работы по организации регулирования
показатели
дорожного движения.
Программы
5. Доля протяжённости автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в отношении которых
выполнены работы по содержанию, от общей
протяжённости автомобильных дорог общего
пользования
местного значения,
подлежащих
содержанию
в соответствии с нормативной
потребностью.
Пассажирские перевозки:
1. Количество маршрутов автобусного транспорта.
2. Общая протяжённость маршрутов автобусного
288
транспорта.
3. Пассажиропоток (автобусный транспорт).
4. Доля транспортных средств, обеспеченных картами
маршрутов регулярных перевозок от общего количества
транспортных
средств,
обслуживающих
муниципальные маршруты.
5. Количество проведённых заседаний комиссии по
вопросам организации транспортного обслуживания
населения.
Автомобильный транспорт:
1. Маш./мест на парковках общего пользования.
Общий уровень безопасности дорожного движения:
1. Количество ДТП.
2. Социальный риск от ДТП.
Социально-экономические показатели:
1. Социально-экономический ущерб от ДТП
Мероприятия
Мероприятия в соответствии с перечнем,
Программы
представленным в таблицах 40-46
Объёмы
финансирования
и сроки
Объёмы финансирования и сроки выполнения
выполнения
мероприятий в соответствии с таблицами 48-54
мероприятий
Программы
Вышеуказанный мониторинг может послужить основанием для
осуществления корректировки значений целевых показателей Программы,
сроков реализации и (или) перечня мероприятий Программы, а также объемов
финансирования мероприятий Программы администрацией Берёзовского
городского округа.
Предложения по корректировке значений целевых показателей, сроков
реализации и (или) перечня мероприятий Программы возможны, в частности,
от: отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства,
транспорта и экологии администрации Берёзовского городского округа;
отдела градостроительства и архитектуры администрации Берёзовского
городского округа; Финансового управления в Берёзовском городском округе;
муниципальное казённое учреждение
«Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство Берёзовского городского округа».
10. ПРИЛОЖЕНИЯ (ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ)
289
290

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6