135
Риски, связанные с деятельностью Компании
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания
Внутренний контроль
В рамках выполнения задачи по повышению эффективности системы
внутреннего контроля в конце 2018 г. «РуссНефть» разработала и утвердила
на Совете директоров Компании Политику внутреннего контроля.
Цели Компании в области создания
системы внутреннего контроля:
Задачи системы внутреннего контроля
Компании:
• эффективное функционирование данной системы для защиты прав и закон-
ных интересов акционеров и инвесторов для обеспечения разумной уверен-
ности в достижении поставленных задач;
• обеспечение постоянного объективного и справедливого представления
о текущем состоянии и перспективах Компании;
• соблюдение требований применимого законодательства для непрерывной
деятельности Компании;
• создание контрольных процедур для подготовки финансовой отчетности
Компании;
• обеспечение сохранности активов.
• создание контрольной среды для обеспечения функционирования биз-
нес-процессов в финансово-хозяйственной деятельности;
• выявление и оценка рисков достижения целей Компании;
• разработка и обеспечение выполнения контрольных процедур для более
эффективного достижения целей Компании;
• создание условий для своевременной и достоверной подготовки финансо-
вой отчётности;
• интеграция контрольных процедур в управление бизнес-процессами.
Система внутреннего контроля Компании
базируется на следующих основных
принципах:
• интегрированность;
• многокомпонентность;
• непрерывность и цикличность;
• распределение ответственности;
• совершенствование процедур;
• развитие;
• многоуровневость СВК;
• достоверность финансовой отчетности;
• независимая оценка.