Главная      Учебники - Менеджмент     Лекции по менеджменту - часть 9

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  704  705  706   ..

 

 

Организационные мероприятия по снижению затарат на предоставление услуг МУП ЖКХ Гидролизный

Организационные мероприятия по снижению затарат на предоставление услуг МУП ЖКХ Гидролизный

ВВЕДЕНИЕ

1. Теоретические аспекты снижения затрат на оказание услуг в сфере ЖКХ

Год

Доля платежей населения в совокупном доходе семьи

Уровень платежей населения

В том числе

на содержание и текущий ремонт жилья

на капитальный ремонт жилья

на коммунальные услуги

2000

19

70

-

-

2001

20

*

80

60

65

2002

20

*

90

70

70

2003

21

*

100

80

75

2004

21

*

100

90

80

2005

22

*

100

100

85

2006

23

*

100

100

90

2007

24

*

100

100

95

2008

25

*

100

100

100

2. Характеристика исследуемого объекта

Признак

Жилищно-коммунальные услуги

1.По характеру субъекта производства и объекта потребления услуги

- Нематериальные (услуги дворников, уборщиков и др.)

2. По функциональному содержанию оказываемой услуги

· Личные (содержание и текущий ремонт квартиры)

3.По отношению к общественным фондам потребления

· Платные, оплачиваемые потребителем услуги

4. По форме потребления

· Индивидуальные (жилье)

Юрист

Численность работающих

2006 г.

2007 г.

% к предыдущему году

Изменение

Нормативная

422

456

108

34

Фактическая

369

378

102

9

Из них руководители

22

23

105

1

Специалисты

24

21

87,5

-3

Технические исполнители

9

7

78

-2

Прибыло работников

214

209

98

-5

Убыло работников

176

189

106

13

Категория работников

2006 год

2007 год

план

факт

% обеспеченности

план

факт

% обеспеченности

Среднесписочная численность производственного персонала

422

369

87,4

456

378

82,8

В т.ч.рабочие

361

314

86,9

401

327

81,5

Из них:

41

37

90,2

43

39

90,6

электрогазосварщик

5

5

100

5

5

100

техники и служащие

39

33

84,6

41

28

68,3

Руководители

22

22

100

23

23

100

Разряд рабочих

Тарифные коэффициенты

Численность на конец года, чел

2006 г

2007 г.

I

1,0

86

75

II

1,18

38

28

III

1,39

80

69

IV

1,64

60

66

V

1,93

46

65

VI

2,28

4

24

Средний тарифный разряд рабочих

2,9

3,3

Среднетарифный коэффициент

1,57

Группа рабочих

Численность рабочих на конец года

Удельный вес, %

2006

2007

2006

2007

По возрасту, лет

8

6

2,2

1,6

От 20 до 30

81

72

22,0

19,0

От 30 до 40

68

65

18,4

17,2

От 40 до 50

98

124

26,0

32,8

свыше 50

114

111

30,8

29,4

По образованию

84

87

22,8

23,0

Незаконченное среднее

134

136

36,3

35,6

Среднее техническое

65

65

17,6

17,2

Среднее специальное

77

79

20,9

20,9

Высшее

9

11

2,4

2,9

По трудовому стажу, лет:

294

303

79,7

80,2

От 5 до 10

61

61

16,5

16,1

От 10 до 15

10

10

2,7

2,6

От 15 до 20

2

2

0,5

0,5

Свыше 20

2

2

0,5

0,5

Категории работающих

2006 год

2007 год

Процент соотношения к прошлому году

Численность

Средняя заработная плата, руб.

Численность

Средняя заработная плата, руб.

Руководители

22

2982

23

4005

134

Специалисты

24

2146

21

3050

142

Технические исполнители

9

989

7

1328

134

Рабочие

314

1252

327

1744

139

Итого

369

1407

378

1946

138

Показатель

2007 год

план

факт

Фонд заработной платы всего, тыс.руб

14485,7

8826,1

Объем выполненных услуг, тыс.руб.

57018,4

49904,8

Статьи баланса

2006

2007

Изменение

Темп роста, %

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Внеоборотные активы

355635

94,04

398213

94,76

42578

0,72

111,97

Оборотные активы

22540

5,96

22034

5,24

-506

-0,72

97,76

Итог баланса

378175

100

420247

100

42072

0,00

111,13

Статьи баланса

2006

2007

Изменение

Темп роста, %

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Нематериальные активы

-

-

-

Основные средства

351425

98,82

394169

98,98

42744

1,16

112,16

Незавершенное строительство

166

0,547

-

-

-166

-0,547

-

Долгосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

-

-

-

Всего внеоборотных активов

355635

100

398213

100

42578

0,00

111,97

Статьи баланса

2006

2007

Изменение

Темп роста, %

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Запасы

3246

14,4

2924

13,27

-322

-1,13

90,08

НДС на приобретенные ценности

138

0,612

1751

7,95

1613

7,34

Долгосрочная дебиторская задолженность

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

19154

84,98

17349

78,74

-1805

-6,24

90,58

Краткосрочные финансовые вложения

1

0,0044

1

0,0045

0

0,0001

1

Денежные средства

1

0,044

10

0,045

9

0,001

1000

Прочие оборотные средства

-

-

-

-

-

-

-

Всего оборотных активов

22540

100

22034

100

-506

0,00

97,76

Статьи баланса

2006

2007

Изменение

Темп роста, %

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Собственный капитал

337983

89,3

371838

88,5

33855

-0,8

110

Долгосрочные заемные средства

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочные пассивы

40192

10,7

48408

11,5

8216

0,8

120,4

Общая стоимость имущества

378175

100

420247

100

42072

0,00

111,97

Статьи баланса

2006

2007

Изменение

Темп роста, %

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Абсолютное значение, тыс.руб

В % к итогу

Краткосрочные кредиты

-

-

400

0,8

400

0,8

Кредиторская задолженность

40192

100

48008

99,2

7816

-0,8

119,4

Итого

40192

100

420247

100

8216

0,00

104,6

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  704  705  706   ..

 

Показатели

Отклонение

2006

2007

тыс. руб

Уд. вес %

тыс. руб

Уд. вес %

тыс. руб

%