|
|
|
содержание .. 30 31 32 33 ..
286
Председателя Правления и является структурным подразделением Аппарата Правления администрации ОАО «Газпром». Департамент создан на базе Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций, ранее Контрольно-ревизионного управления, функционировавшего с начала 90-х гг. и как самостоятельное Управление и в составе структурных подразделений Общества. аудита Аппарата Правления, утвержденным приказом Общества (с учетом дополнений и изменений, внесенных приказом ОАО «Газпром» Руководство Департамента: Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента – Миронова Маргарита Ивановна В структуру Департамента входят: · Управление внутреннего аудита. Заместитель начальника Департамента - начальник Управления – Салехов Марат Хасанович; · Управление планирования внутреннего аудита. Заместитель начальника Департамента - начальник Управления – Бикулов Вадим Касымович; · Управление методологии внутреннего аудита. Начальник Управления – Котляр Анатолий Анатольевич. Количественный состав Департамента внутреннего аудита: 67 человек.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Основной задачей Департамента является представление Комитету Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту (далее - Комитет по аудиту) и руководству Общества независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества. Департамент содействует достижению целей Общества, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Для выполнения указанной задачи Департамент осуществляет следующие основные функции: • Разрабатывает и представляет на одобрение Комитету по аудиту план работы Департамента. • Организует и проводит в установленном порядке внутренние аудиторские проверки (далее – Проверки) структурных подразделений и организаций Общества на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита.
• Осуществляет независимую и объективную оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля Общества и дает рекомендации по ее совершенствованию.
• По результатам Проверок разрабатывает и представляет руководству Общества предложения по устранению нарушений, недостатков, причин их возникновения.
• Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения поручений руководства Общества по результатам проведенных Проверок.
|