ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 4

 

  Главная      Учебники - Разные     ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО ГОРОД САЛЕХАРД НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА - часть 4

 

 

- "Добыча полезных ископаемых" - 14,4 млн. руб. (0,6%);
- "Обрабатывающие производство" - 443,4 тыс. руб. (22,4%);
- "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 1284,1 млн. руб. (77%).
В перспективе предусмотрен ежегодный рост производства. Темп прироста промышленного
производства в 2011 - 2013 гг. прогнозируется на уровне 6% в год.
По прогнозу 2011 года, объем промышленного производства составит 2120,01 млн. рублей и
увеличится к 2013 г. до 2368,56 млн. руб.
Сальдированный финансовый результат
(убыток) деятельности организаций в
2010 г.
оценивается в сумме - 468 млн. руб.
В перспективе основными приоритетными направлениями социально-экономического
развития муниципального образования являются:
- развитие электроэнергетики;
- оживление инвестиционной активности;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора
экономики, в том числе малого бизнеса;
- создание рынка доступного жилья;
- реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства с целью повышения
эффективности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальных систем, улучшения качества
коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат на их производство;
- поддержка сфер образования, культуры, спорта, здравоохранения;
- развитие инновационной деятельности;
- поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
Строительство, жилищно-коммунальный комплекс
На конец 2010 г. общая площадь жилфонда в муниципальном образовании город Салехард
составила - 897,28 тыс. м2 (темп роста 2010 / 2008 гг. - 104%). Жилищный фонд представлен в
основном многоквартирными домами - 743,1 тыс. м2 (87% жилищного фонда).
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир в 2010 г. составила 20,2
м2/чел. (2008 г. - 21,2 м2/чел.).
Уровень инженерного оборудования жилищного фонда города Салехарда ниже показателей
в среднем по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Оборудование жилищного фонда в 2010 г.:
- централизованным водопроводом - 88%;
- централизованным водоотведением - 88%;
- горячим водоснабжением - 34%;
- газом - 63%.
Жилищный фонд муниципального образования включает жилые дома, введенные в
эксплуатацию более 90 лет назад.
В структуре жилищного фонда из 964 многоквартирных жилых домов:
- 31 дом - довоенной постройки;
- 212 домов - с износом более 100%;
- 468 жилых домов - в установленном законом порядке признаны ветхими,
- 856 многоквартирных домов - из деревянных материалов.
Общий жилой фонд в капитальном исполнении составляет
358,34 тыс. м2
(41% от
жилищного фонда города), в брусовом исполнении - 260,36 тыс. м2, в деревянном - 130,96 тыс. м2,
бесхозный - 24,33 тыс. м2.
По состоянию на 31 декабря 2010 года в жилищном фонде города находилось 235,35 тыс. м2
с износом свыше 65%, в том числе муниципальный жилищный фонд - 85,55 тыс. м2.
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляла на конец 2010 г. 154,53
тыс. м2, в том числе общая площадь муниципального жилищного фонда - 61,767 тыс. м2.
На территории города Салехарда 13 организаций предоставляют услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе по видам деятельности:
- управление многоквартирными домами - 9 ед.: ООО УК "ИСК", ООО "Изумрудный город",
ООО "Аккорд", ООО "Глобалжилсервис", ООО "УК Ямал", АНО "УК "Ямалкомэнерго", ООО
"Уютный дом", НП "Реформа ЖКХ", ЗАО "Ямал-глобал";
- газоснабжение
-
2 ед.: ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и
газификации автономного округа", ЗАО "Северрегионгаз";
- многоотраслевые предприятия - 2 ед.: МП "Салехардремстрой", МП "Салехардэнерго".
Оплата коммунальных услуг осуществляется по тарифам, установленным для населения и
для прочих потребителей. В 2010 г. в городе Салехарде не был осуществлен переход на 100%
уровень оплаты коммунальных услуг населением. В 2010 г. уровень платежей граждан по
электроэнергии составлял 33%, отоплению - 57%, водопотреблению - 57%, водоотведению - 57%
от полной стоимости услуг. Разница между полной стоимостью коммунальных услуг и платежами
населения возмещалась из бюджета.
Просроченная задолженность населения по оплате услуг на 31.12.2010 составила 203,2 млн.
руб., что на 19% меньше аналогичного периода 2008 г. (221,9 млн. руб.).
Уровень платежей населения за жилищные услуги в 2010 году установлен в размере 93% от
обоснованного тарифа. В городе разработан План поэтапного перехода платы граждан за
жилищные услуги на территории муниципального образования город Салехард на 100% уровень в
период 2009 - 2012 гг., утв. Распоряжением Администрации муниципального образования город
Салехард от 02.02.2009 N 65-р.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2010
году составил 99%. В 2010 году уровень собираемости платежей населения существенно вырос (в
2009 году - 73%) в результате проводимой работы по снижению просроченной задолженности, а
также наложения моратория органами исполнительной власти ЯНАО на произведение
перерасчета платы за отопление за 2009 год.
С учетом сложившейся мировой и российской практики, в связи с наличием
недобросовестных потребителей (маргиналов), высоким уровнем расходов на ЖКУ по отношению
к доходам населения, уровень собираемости платежей населения, как основного потребителя, не
обеспечивается на уровне 100%. В перспективе уровень собираемости платежей не должен быть
ниже 95%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования город Салехард на
финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2010 г. составил 2197,46 млн. руб., из них:
- объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - 785,25 млн.
руб.;
- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения, - 708,85 млн. руб.;
- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на
жилищно-коммунальные услуги, - 47,0 млн. руб.
На 2011 г. плановые расходы бюджета муниципального образования на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены в размере 1611,27 млн. руб., из них:
- объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - 216,67 млн.
руб.;
- расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения, - 852,12 млн. руб.;
- расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на
жилищно-коммунальные услуги, - 26,4 млн. руб.
С 2012 года не предусматриваются бюджетные расходы на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и расходы
на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги.
В 2010 году субвенции из окружного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, предоставляемые в соответствии с Федеральными законами
("Инвалиды", "Ветераны", "Чернобыльцы"), составили 19,61 млн. руб. Адресные субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг в 2010 г. составили 10,11 млн. руб.
1.6. Градостроительство. Анализ планов застройки
Градостроительная политика муниципального образования город Салехард направлена на:
- создание условий для удовлетворения потребности различных групп населения в
современном жилье, развитие долгосрочного жилищного кредитования;
- увеличение темпов жилищного строительства, повышение качества строительства;
- создание условий для упрощения процедуры получения разрешений и согласований на
строительство, установление четких правил землепользования и застройки;
-
развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение жилищного
строительства;
- обеспечение жильем малоимущих граждан в пределах установленных социальных
стандартов; ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для постоянного проживания
жилищного фонда;
- создание условий для проведения капитального ремонта жилищного фонда, повышение
эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, создание условий для
развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов
капитального ремонта жилищного фонда, развитие и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, соответствующих
установленным стандартам качества.
Для обеспечения выполнения поставленных задач в муниципальном образовании город
Салехард реализуется целевая программа, направленная на повышение эффективности работы
жилищно-коммунального комплекса,
- муниципальная целевая программа "Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов муниципального образования
город Салехард на 2009 - 2011 г.г.", финансирование которой в 2010 г. составило 8,54 млн. руб.
Также реализованы целевые программы:
- муниципальная целевая программа "Доступное и комфортное жилье на территории
муниципального образования г. Салехард на 2006 - 2010 годы" (финансирование за 2010 г. - 229,87
млн. руб.);
- подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2007 - 2010 годы" к программе "Доступное и комфортное жилье на
территории муниципального образования город Салехард на 2007 - 2010 годы" (финансирование
за 2010 г. - 154 млн. руб.).
За 2010 г. введено в эксплуатацию 39,5 тыс. м2 общей площади жилых помещений. В стадии
строительства находится 5 многоквартирных жилых домов общей площадью 22,0 тыс. м2 со
сроком сдачи в
2012 году. Планируется строительство
9-ти жилых домов за счет средств
окружного бюджета.
В 2010 г. в муниципальном образовании город Салехард введен в эксплуатацию 31 объект
социального и производственного назначения: парк Победы (2-я очередь), детский сад на 225
мест, гостиница "Юрибей", многофункциональный центр по оказанию государственных и
муниципальных услуг населению, гаражи, магазины, инженерное обеспечение и т.д.
Фондом жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа планируются к
освоению земельные участки для жилищного строительства в 2011 - 2015 гг. на территории
муниципального образования город Салехард. В 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию 33,5
тыс. м2 жилья, в 2013 г. - 46,6 тыс. м2, в 2014 году - 50,2 тыс. м2, 2015 г. - 38,4 тыс. м2.
Основная задача, определенная Губернатором округа на ближайшую перспективу,
-
переселение из ветхого и аварийного жилфонда. В 2010 году на эти цели поступило окружных
средств 87,7 млн. руб., 27 млн. руб. - средства местного бюджета. Фактически в 2010 г. было
снесено 17 ед. многоквартирных домов общей площадью 6,7 тыс. м2.
В 2010 году площадь капитально отремонтированных жилых домов составила 29,2 тыс. м2, в
том числе отремонтированных помещений в квартирах - 1,766 тыс. м2.
Застройка в городе осуществляется в соответствии с "Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Салехард", утв. решением Городской Думы
муниципального образования город Салехард от 16.04.2007 N 13 (в ред. от 17.06.2011 N 44).
Перспективное планирование застройки муниципального образования город Салехард
определено в проекте Генерального плана. Генеральный план принят решением Городской Думы
МО город Салехард от 14.10.2011 N 69 "Об утверждении Генерального плана города Салехарда
(корректировка)".
Генеральный план устанавливает:
1) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
(г.
Салехард, п. Пельвож);
2) функциональное зонирование территории города Салехарда;
3) характер развития города с определением подсистем социально-культурных и
общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного
значения;
4) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и
аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой
градостроительной ценностью;
5) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и
производственной инфраструктур;
6) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктур.
Расчетный год проектирования, определенный Генеральным планом, - 2025 г., в том числе:
- первая очередь строительства - 2015 г.;
- вторая очередь - 2020 г.;
- третья очередь (расчетный срок) - 2025 г.
Этапы реализации Генерального плана, их сроки определяются органами местного
самоуправления города, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в
городе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации
соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ в части,
затрагивающей территорию города, приоритетных национальных проектов.
Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые к размещению
(строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:
- образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт,
утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
- автомобильные дороги местного значения;
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение.
Местоположение объектов определено номером планировочного квартала и
функциональной зоной.
Основные технико-экономические показатели реализации Генерального плана по этапам
реализации до 2025 г. представлены в табл. 4.
Таблица 4
Основные технико-экономические показатели
реализации Генерального плана
N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2011 г.
2015 г.
2020 г.
Расчетн
ый срок
2025 г.
1
Территория
1.1
Общая площадь территории
га
9765,3
-
-
9765,3
населенного пункта в
установленных границах
в том числе территории:
1.1.1
Зона жилого назначения
га
384,5
-
-
436,1
% от общей
3,94
-
-
4,47
площади земель в
установленных
границах поселка
в том числе:
многоэтажной жилой
га
24,7
-
-
48,8
застройки
%
0,25
-
-
0,5
среднеэтажной жилой
га
37,6
-
-
70,3
застройки
%
0,39
-
-
0,72
малоэтажной жилой застройки
га
189,5
-
-
106,6
%
1,94
-
-
1,09
индивидуальной жилой
га
132,6
-
-
210,4
застройкой
%
1,36
-
-
2,16
1.1.2
Зона общественно-делового
га
178,8
-
-
484,6
назначения
%
1,83
-
-
4,96
1.1.3
Зона производственного и
га
156
-
-
203,5
коммунально-складского
назначения
%
1,6
-
-
2,08
1.1.3.1
Производственная
га
61,8
-
-
28,4
%
0,63
-
-
0,29
1.1.3.2
коммунально-складская
га
52,5
-
-
82,1
%
0,54
-
-
0,84
1.1.3.3
производственная и
га
41,7
-
-
93,0
коммунально-складская
%
0,43
-
-
0,95
1.1.4
Зона объектов инженерной
га
138,3
-
-
170,3
инфраструктуры
%
1,42
-
-
1,74
в том числе:
-
-
1.1.4.1
инженерных объектов
га
138,3
-
-
170,3
%
1,42
-
-
1,74
1.1.5
Зона объектов транспортной
га
376,1
-
-
687,7
инфраструктуры
%
3,85
-
-
7,04
в том числе:
1.1.5.1
транспортных объектов
га
376,1
-
-
687,7
%
3,85
-
-
7,04
1.1.6
Зона акваторий
га
163,1
-
-
153,9
%
1,67
-
-
1,58
1.1.7
Рекреационная зона
га
19,8
-
-
532,3
в том числе:
%
0,2
-
-
5,45
1.1.7.1
объектов отдыха, туризма и
га
1,3
-
-
355,9
санаторно-курортного лечения
%
0,01
-
-
3,64
1.1.7.2
озелененных территорий
га
5,4
-
-
176,4
общего пользования
%
0,06
-
-
1,81
1.1.7.3
Рекреационная
га
13,1
-
-
-
%
0,13
-
-
-
1.1.8
Сельскохозяйственного
га
337,8
-
-
191,3
использования
%
3,46
-
-
1,96
в том числе
1.1.8.1
сельскохозяйственных угодий
га
87,8
-
-
-
%
0,9
-
-
-
1.1.8.2
объектов
га
27,4
-
-
22,4
сельскохозяйственного
%
0,28
-
-
0,23
назначения
1.1.8.3
ведения дачного хозяйства,
га
208,1
-
-
151,8
садоводства, огородничества
%
2,13
-
-
1,56
1.1.8.4
сельскохозяйственного
га
14,4
-
-
17,1
использования
%
0,15
-
-
0,17
1.1.9
Специального назначения
га
36
-
-
52,4
%
0,37
-
-
0,54
в том числе
1.1.9.1
ритуального назначения
га
35,8
-
-
52,4
%
0,37
-
-
0,54
1.1.9.2
обороны и безопасности
га
0,2
-
-
-
%
-
-
-
-
1.1.10
Природного ландшафта
га
7723,4
-
-
6153,7
%
79,09
-
-
63,02
в том числе
1.1.10.1
природного ландшафта
га
7723,4
-
-
4117,7
%
79,09
-
-
42,17
1.1.10.2
Территории, покрытые лесом
га
-
-
2036,1
и кустарником
%
-
-
20,85
1.1.11
Зона защитного озеленения
га
-
-
-
226,0
%
-
-
-
2,31
1.1.12
Зона улично-дорожной сети
га
251,5
-
-
473,5
%
2,58
-
-
4,85
2
Население
2.1
Общая численность
чел.
43414
45800
47800
50000
постоянного населения
% роста от
-
105,5
110,1
115,2
существующей
численности
постоянного
населения
2.2
Возрастная структура
населения
2.2.1
- младше трудоспособного
%
22
22,5
23
24
возраста
2.2.2
- трудоспособного возраста
%
67
62
59
57
2.2.3
- старше трудоспособного
%
11
15,5
18
19
возраста
2.3
Плотность населения на
чел. на га
113
-
-
115
территории жилой застройки
постоянного проживания
3
Жилищный фонд
3.1
Средняя обеспеченность
кв. м/чел.
25
29
30
31
населения общей площадью
квартир
3.2
Общий объем жилищного
Sобщ., тыс. кв. м
1186,7
1331,7
1459,1
1541,1
фонда в т.ч. в общем объеме
жилищного фонда
3.2.1
Индивидуальная жилая
Sобщ., тыс. кв. м
131,3
165,0
166,4
221,5
застройка, 1 - 3 эт.
% от общ. объема
11
12
12
14
жилищного фонда
3.2.2
Малоэтажная жилая застройка,
Sобщ., тыс. кв. м
490,1
398,3
291,6
214,5
1 - 3 эт.
% от общ. объема
41
30
20
14
жилищного фонда
3.2.3
Среднеэтажная жилая
Sобщ., тыс. кв. м
361,2
392,6
602,5
695,0
застройка
% от общ. объема
31
30
41
45
жилищного фонда
3.2.4
Многоэтажная жилая
Sобщ., тыс. кв. м
204,1
375,8
398,6
410,1
застройка
% от общ. объема
17
28
27
27
жилищного фонда
3.3
Общий объем нового
Sобщ., тыс. кв. м
80,7
282,9
265,3
219,9
жилищного строительства
% от общ. объема
7
21
18
14
сущ. жил. фонда
3.4
Существующий сохраняемый
Sобщ., тыс. кв. м
-
1048,8
910,9
773,0
жилищный фонд
% от общ. объема
-
88,4
76,8
65
сущ. жил. фонда
3.5
Общий объем сноса
Sобщ., тыс. кв. м
-
137,9
137,9
137,9
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.5
Обеспеченность жилищного
фонда
3.5.1
- электроснабжением
% от общего
100
100
100
100
жилищного фонда
3.5.2
- централизованным
% от общего
80
80
80
80
теплоснабжением
жилищного фонда
3.5.3
- централизованным
% от общего
80
82
85
100
водоснабжением
жилищного фонда
3.5.4
- централизованным
% от общего
60
70
75
100
водоотведением
жилищного фонда
3.5.5
- газоснабжением
% от общего
60
85
95
100
жилищного фонда
3.5.6
- связью
% от общего
100
100
100
100
жилищного фонда
4
Объекты социально-
культурного и бытового
наследия
4.1
Учреждения образования
4.1.1
Детский сад
объект
17
21
24
20
мест
1906
3752
5226
5647
мест на 1000
44
82
109
113
человек
4.1.2
Начальная школа
объект
-
-
-
1
мест
-
-
-
200
мест на 1000
-
-
-
4
человек
4.1.3
Общеобразовательная школа
объект
7
9
10
10
учащихся
5334
6864
7754
7754
учащихся на 1000
123
150
162
155
человек
4.1.4
Вечерняя школа
объект
1
1
1
1
учащихся
148
148
148
148
учащихся на 1000
3
3
3
3
человек
4.1.5
ГООУ "Окружная санаторно-
объект
1
1
1
1
лесная школа" (школа-
интернат)
мест
100
250
250
250
мест на 1000
2
5
5
5
человек
4.1.6
Воскресная школа
объект
1
1
2
2
4.1.7
Внешкольные учреждения
объект
7
7
7
7
мест
1641 *
1641 *
1641 *
1641 *
мест на 1000
38
36
34
33
человек
4.1.8
Межшкольный учебно-
объект
1
1
1
1
производственный комбинат
учащихся
150
150
150
150
учащихся на 1000
3
3
3
3
человек
4.1.9
Среднее профессиональное
объект
2
2
2
2
учебное заведение
учащихся
1700
1700
1700
1700
учащихся на 1000
39
37
36
34
человек
4.1.10
Высшее учебное заведение
объект
2
2
2
2
4.2
Учреждения здравоохранения
и соцобеспечения
4.2.1
Амбулаторно-
объект
5
6
6
6
поликлиническое учреждение
посещений в
800 *
775 **
775 **
775 **
смену
посещений в
18
17
16
16
смену на 1000
человек
4.2.2
Стационарное отделение
объект
4
7
7
7
коек
627 *
812 *
812 *
812 *
коек на 1000
14
18
17
16
человек
4.2.3
Аптека
объект
5
5
5
5
4.2.4
Станция скорой медицинской
объект
1
2
2
2
помощи
автомобиль
10
10 **
10 **
10 **
автомобиль на
0,2
0,2
0,2
0,2
1000 человек
4.2.5
Молочная кухня
объект
1
1
1
1
порция в сутки на
3500 *
3500 *
3500 *
3500 *
1 ребенка до года
порция в сутки на
81
76
73
70
1 ребенка до года
на 1000 человек
4.2.6
Лечебный корпус детской
объект
-
1
1
1
поликлиники
4.2.7
Окружная клиническая
объект
-
-
-
1
больница
4.2.8
Лабораторный корпус
объект
1
1
1
1
4.2.9
Ветлечебница
объект
1
1
1
1
4.2.10
Дезинфекционное отделение
объект
1
-
-
-1
4.2.11
Отделение спортивной
объект
1
1
1
1
медицины
4.2.12
Отделение медосмотров
объект
1
-
1
1
4.2.13
Социально-реабилитационный
объект
1
1
1
1
центр
мест
18
30
30
30
мест на 1000
0,4
0,7
0,6
0,6
человек
4.2.14
Центр социального
объект
3
3
3
3
обслуживания
4.3
Учреждения физической
культуры и спорта
4.3.1
Многофункциональный
объект
-
1
1
1
фитнес-центр
кв. м площади
-
1000
1000
1000
пола
кв. м площади
-
22
21
20
пола на 1000
человек
4.3.2
Спортивный зал
объект
6
6
8
8
кв. м площади
4140 *
4140 *
5640 *
5640 *
пола
кв. м площади
95
90
118
113
пола на 1000
человек
4.3.3
Бассейн крытый общего
объект
1
4
7
7
пользования
кв. м зеркала воды
250
1300
2700
2700
кв. м зеркала воды
6
28
56
54
на 1000 человек
4.3.4
Физкультурно-спортивный
объект
-
2
2
3
комплекс
кв. м площади
-
4000
4000
5000
пола
кв. м площади
-
87
84
100
пола на 1000
человек
4.3.5
Стадион
объект
-
-
1
1
мест
-
-
3000
3000
мест на 1000
-
-
63
60
человек
4.3.6
Спортивная площадка
объект
-
-
1
2
4.3.7
Хоккейный корт
объект
-
-
1
1
кв. м площади
-
-
2000
2000
пола
кв. м площади
-
-
42
40
пола на 1000
человек
4.3.8
Лыжная база
объект
-
1
1
1
4.3.9
Конноспортивная база
объект
-
1
1
1
4.3.10
Ипподром
объект
-
1
1
1
4.3.11
Автодром
объект
-
1
1
1
4.3.12
Водолазная станция
объект
-
1
1
1
4.4
Учреждения культуры и
искусства
4.4.1
Универсальный спортивно-
объект
1
1
1
1
зрелищный зал
мест
987
987
987
987
мест на 1000
23
22
21
20
человек
4.4.2
Дома культуры
объект
6
6
6
6
мест
1192
1192 **
1192 **
1192 **
**
мест на 1000
27
26
25
24
человек
4.4.3
Кинотеатр
объект
1
1
1
1
мест
400
400
400
400
мест на 1000
9
9
8
8
человек
4.4.4
Библиотека
объект
4
5
5
5
4.4.5
Музей
объект
4
4
4
4
4.4.6
Театрально-культурный
объект
-
-
1
1
комплекс
4.4.7
Центр прикладного творчества
объект
-
-
1
1
4.4.8
Развлекательный комплекс
объект
-
1
кв. м площади
-
-
-
10000
пола
кв. м площади
-
-
-
200
пола на 1000
человек
4.4.9
Аквапарк
объект
-
-
1
1
4.5
Учреждения торговли,
общественного питания
4.5.1
Магазины, торговые центры,
объект
9
16
16
17
торговые комплексы
кв. м торговой
9550
23510
23510
29510
площади
кв. м торговой
220
513
492
590
площади на 1000
человек
4.5.2
Рыночный комплекс
объект
2
3
3
3
кв. м торговой
2660
5660
5660
5660
площади
кв. м торговой
61
124
118
113
площади на 1000
человек
4.5.3
Объекты питания
объект
-
-
-
1
мест
-
-
-
60
мест на 1000
-
-
-
1
человек
4.6
Учреждения бытового и
жилищно-коммунального
обслуживания
4.6.1
Предприятия бытового
объект
2
2
2
2
обслуживания
рабочих мест
100
100
100
100
мест на 1000
2
2
2
2
человек
4.7
Кредитно-финансовые
учреждения
4.7.1
Отделения банков
объект
2
2
2
2
операционных
6 *
6 *
6 *
6 *
касс
операционных
0,1
0,1
0,1
0,1
касс на 1000
человек
4.7.2
Отделения и филиалы
объект
4
4
4
4
сберегательного банка
операционных
20 *
20 *
20 *
20 *
мест
операционных
0,5
0,4
0,4
0,4
мест на 1000
человек
4.8
Организации и учреждения
управления
4.8.1
Администрация города
объект
1
1
1
1
4.8.2
Дума ЯНАО
объект
1
1
1
1
4.8.3
Правительство ЯНАО
объект
1
1
1
1
4.8.4
Арбитражный суд
объект
1
1
1
1
4.8.5
Окружной суд
объект
1
1
1
1
4.8.6
Прокуратура
объект
1
1
1
1
4.8.7
Участок мировых судей
объект
1
1
1
1
4.8.8
ЗАГС
объект
-
1
1
1
4.8.9
Дом прессы
объект
-
-
1
1
4.8.10
Ситуационный центр
объект
-
1
1
1
Правительства
4.8.11
Окружная ветеринарная
объект
-
1
1
1
лаборатория с
административным корпусом
4.8.12
Приемник распределитель для
объект
-
1
1
1
административно-
арестованных
мест
-
50
50
50
мест на 1000
-
1
1
1
человек
4.9
Учреждения жилищно-
коммунального хозяйства
4.9.1
Гостиница
объект
8
10
11
11
мест
587 *
737 *
787 *
787 *
мест на 1000
14
16
16
16
человек
4.10
Объекты пожарной охраны
4.10.1
Пожарное депо
объект
2
3
3
3
пост
8
14
14
14
пост на 1000
0,2
0,3
0,3
0,3
человек
4.11
Объекты культового
назначения
4.11.1
Храм
объект
1
1
1
1
4.11.2
Комплекс православного
объект
-
-
1
1
Храма
4.11.3
Мечеть
объект
-
-
1
1
4.12
Учреждения отдыха и туризма
4.12.1
Туристическая база
объект
-
1
1
1
5
Транспортная инфраструктура
5.1
Протяженность улиц и дорог -
км
65,6
49,0
64,3
39,4
всего
- магистральных улиц
км
6,0
7,0
9,2
общегородского значения
- магистральных улиц
км
10,6
10,0
9,2
районного значения
- улиц и дорог местного
км
26,4
39,7
15,6
значения
- проездов
км
6,0
7,6
5,4
5.2
Обеспеченность населения
353
450
индивидуальными легковыми
автомобилями (на 1000
жителей)
6
Инженерная инфраструктура и
благоустройство территории
6.1
Водоснабжение
6.1.1
Водопотребление
- всего
м3/сут.
15000
-
-
19948
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые
м3/сут.
15000
-
-
15153
нужды
- на производственные нужды
м3/сут.
-
-
-
2999
6.1.2
Вторичное использование
%
-
-
-
-
воды
6.1.3
Производительность
м3/сут.
20000
20800
20800
20800
водозаборных сооружений
в том числе водозаборов
м3/сут.
20000
20800
20800
20800
подземных вод
6.1.4
Среднесуточное
л/сут.
-
300;
300;
300;
водопотребление на 1
225
225
225
человека
в том числе
- на хозяйственно-питьевые
л/сут.
-
300;
300;
300;
нужды
225
225
225
6.1.5
Протяженность сетей
км
190
201,3
205,2
242
6.2
Канализация
6.2.1
Общее поступление сточных
вод
- всего
м3/сут.
5000
18152
18152
18152
в том числе:
- хозяйственно-бытовые
м3/сут.
5000
15153
15153
15153
сточные воды
- производственные сточные
м3/сут.
-
2999
2999
2999
воды
6.2.2
Производительность очистных
м3/сут.
7000/
18200
18200
18200
сооружений канализации
14000
6.2.3
Протяженность сетей
км
63
91,8
95,7
116
6.3
Электроснабжение
6.3.1
Потребность в электроэнергии
- всего
млн. кВт.ч
39,4
65,5
65,5
65,5
в том числе:
- на производственные нужды
млн. кВт.ч
-
-
-
-
- на коммунально-бытовые
млн. кВт.ч
39,4
65,5
65,5
65,5
нужды
6.3.2
Потребление электроэнергии
кВт.ч/чел. в год
1500
2170
2170
2170
на 1 чел. в год
в том числе:
- на коммунально-бытовые
кВт.ч/чел. в год
1500
2170
2170
2170
нужды
6.3.3
Источники покрытия
МВт
85,3
479,3
479,3
479,3
электронагрузок:
6.3.4
Протяженность сетей
км
156,6
197
210,6
269
6.4
Теплоснабжение
6.4.1
Потребление тепла
Гкал/год
182,0
-
-
274,3
- всего
в том числе:
- на коммунально-бытовые
Гкал/год
182,0
274,3
нужды
6.4.2
Производительность
-
централизованных источников
теплоснабжения -
всего
Гкал/час
-
257
299
309
в том числе:
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)
Гкал/час
-
154
174
174
- районные котельные
Гкал/час
103
103
125
135
6.4.3
Производительность
Гкал/час
-
8
8
18
локальных источников
теплоснабжения
6.4.4
Протяженность сетей
км
150
161
163
167
6.5
Газоснабжение
6.5.1
Удельный вес газа в
%
70
85
90
100
топливном балансе
6.5.2
Потребление газа
- всего
млн. куб. м/год
-
97,49
119,5
125,71
в том числе:
- на коммунально-бытовые
млн. куб. м/год
-
97,49
119,5
125,71
нужды
- на производственные нужды
млн. куб. м/год
-
-
6.5.3
Источники подачи газа
млн. куб. м/год
-
-
6.5.4
Протяженность сетей
км
95
118,8
138
152,1
- магистральные газопроводы
км
23
28
28
28
высокого давления
- газопроводы высокого
км
17
17,1
17,1
17,1
давления I категории
- газопроводы высокого
км
39
39,6
41,7
42
давления II категории
- газопроводы низкого
км
16
33,1
50,2
65
давления
6.6
Связь
6.6.1
Охват населения
% от населения
100
100
100
100
телевизионным вещанием
6.6.2
Обеспеченность населения
Номеров на 1000
400
400
400
400
телефонной сетью общего
человек
пользования
6.7
Инженерная подготовка
территории
6.7.1
Защита территории от
затопления:
- площадь
га
-
-
-
-
- протяженность защитных
км
-
-
-
-
сооружений
- намыв и подсыпка
млн. м3
-
-
-
-
6.7.2
Другие специальные
соответствующие
-
-
-
-
мероприятия по инженерной
единицы
подготовке территории
6.8
Санитарная очистка
территории
6.8.1
Объем бытовых отходов
тыс. т/год
-
-
-
15
в том числе
%
-
-
-
-
дифференцированного сбора
отходов
6.8.2
Мусороперерабатывающие
единиц/тыс. т год
-
-
-
-
заводы
6.8.3
Мусоросжигательные заводы
единиц/тыс. т год
-
-
-
-
6.8.4
Мусороперегрузочные
единиц/тыс. т год
-
-
-
-
станции
6.8.5
Усовершенствованные свалки
единиц/га
1/5,7
-
-
1/19,4
(полигоны)
6.8.6
Общая площадь свалок
га
-
-
-
-
в том числе стихийных
га
-
-
-
-
6.8.7
Скотомогильники
единиц
1
1
1
1
7
Ритуальное обслуживание
населения
7.1
Общее количество кладбищ
га
35,8
-
-
52,4
7.2
Общее количество
единиц
-
-
-
-
крематориев
8
Охрана природы и
рациональное
природопользование
8.1
Рекультивация нарушенных
га
-
-
-
10
территорий
8.2
Население, проживающее в
тыс. чел.
санитарно-защитных зонах
8.3
Озеленение санитарно-
га
-
-
-
765
защитных и водоохранных зон
9
Ориентировочный объем
млн. руб.
53380,5
63064,7
74464
инвестиций по I этапу
реализации проектных
решений (в ценах II квартала
2010 г.)
в том числе
9.1
- жилищная сфера
- -
-
5800
7800
10800
9.2
- социальная сфера
- -
-
40100
47200
55300
9.3
- производственная сфера
- -
9.4
- транспортная
668
848
581
инфраструктура
9.5
- инженерное обеспечение
- -
-
6812,5
7216,7
7783
9.6
- охрана окружающей среды
- -
-
-
-
-
Источник: Генеральный план г. Салехард (корректировка). Пояснительная записка
Генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение
уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.
Электроснабжение
Для повышения надежности существующей децентрализованной и создания
централизованной системы электроснабжения города Салехарда предусмотрено размещение
следующих объектов капитального строительства местного значения:
1) на территории зоны инженерной инфраструктуры:
- проектируемая понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ "Северное сияние" мощностью
2x40 МВА;
- реконструируемая с увеличением мощности ГТЭС-3 до 60 МВт;
- реконструируемая с увеличением мощности до 70 МВА ПС 6/35 кВ "Дизельная";
- реконструируемые ДЭС-1 и ДЭС-2 с увеличением мощности и последующим выводом их в
резерв после перехода на централизованное электроснабжение;
- реконструируемая ПС 35/6 кВ "Центральная" (перевод в режим РП 6 кВ);
2) на территории зоны индивидуальной жилой застройки:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 8 шт.;
3) на территории зоны транспортной инфраструктуры:
- проектируемый РП 6 кВ мощностью 2x1600 кВА;
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 7 шт.;
4) на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения:
- проектируемый РП 6 кВ мощностью 2x1000 кВА;
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 30 шт.;
5) на территории зоны малоэтажной жилой застройки:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 6 шт.;
6) на территории зоны среднеэтажной жилой застройки:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 7 шт.;
7) на территории зоны многоэтажной жилой застройки:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 7 шт.;
8) на территории зоны защитного озеленения, коммуникационных коридоров:
- проектируемая ПС 110/35/6 кВ "Полярник" мощностью 2x40 МВА;
- проектируемая ПС 35/6 кВ "Глубокая" мощностью 2x25 МВА;
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 14 шт.;
9) на территории зоны озелененных территорий общего пользования:
- проектируемый РП 6 кВ мощностью 2x1600 кВА;
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 7 шт.;
10) на территории зоны производственного и коммунально-складского назначения:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 8 шт.;
11) на территории зоны объектов сельскохозяйственного назначения:
- проектируемые и реконструируемые ТП 6/0,4 кВ - 7 шт.;
12) сети электроснабжения:
- проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ - 27,2 км;
- проектируемые линии электропередачи напряжением 35 кВ - 4,1 км;
- проектируемые линии электропередачи напряжением 6 кВ - 79,9 км.
Кроме того, на территории города Салехарда предусмотрено размещение объектов
капитального строительства регионального значения:
на территории зоны инженерной инфраструктуры:
- проектируемая ГТЭС "Полярная" установленной мощностью 268 МВт;
- проектируемая ПС 220/110/35 кВ "Салехард" мощностью 2x40 МВА.
Теплоснабжение
Для развития централизованной системы теплоснабжения города Салехарда предусмотрено
размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:
1) на территории зоны индивидуальной жилой застройки:
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 18,0 Гкал/ч;
2) на территории зоны инженерной инфраструктуры:
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 3,3 Гкал/ч;
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 40,5 Гкал/ч;
- реконструируемая котельная N 35 производительность 55,0 Гкал/ч;
- проектируемая пиковая котельная ГТЭС-3 производительность 90 Гкал/ч;
- реконструируемая пиковая котельная энергетического комплекса ДЭС-1, ДЭС-2 мощность
20 Гкал/ч;
3) на территории общественно-деловой зоны:
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 6,7 Гкал/ч;
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 7,2 Гкал/ч;
- реконструируемая котельная N 36 производительность 40,0 Гкал/ч;
- реконструируемая котельная Администрации производительность 18,0 Гкал/ч;
4) на территории зоны малоэтажной жилой застройки:
- проектируемый центральный тепловой пункт 10,3 Гкал/ч;
5) на территории зоны среднеэтажной жилой застройки:
- проектируемый центральный тепловой пункт мощность 18,7 Гкал/ч;
6) на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения:
- реконструируемая котельная N 25 производительность 3,4 Гкал/ч;
7) на территории производственной и коммунально-складской зоны:
- проектируемая котельная N 28 производительность 15,0 Гкал/ч;
8) на территории зоны транспортной инфраструктуры:
- реконструируемая насосная станция;
9) на территории зоны коммуникационных коридоров:
- строительство сетей теплоснабжения из стальных трубопроводов, в ППУ изоляции, общей
протяженностью 14,4 км.
Водоснабжение
Для развития централизованной системы водоснабжения города Салехарда предусмотрено
размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:
на территории зоны инженерной инфраструктуры:
- проектируемые артезианские скважины (куст скважин), общей производительностью 5800
м3/сут.;
- реконструируемые водопроводные очистные сооружения производительностью до 20000
м3/сут.;
- реконструируемые (в разряд повысительной насосной станции производительностью 10000
м3/сут.) ВОС-5000;
на территории зоны коммуникационных коридоров:
- проектируемая водопроводная сеть из стальных трубопроводов, в ППУ изоляции,
диаметром 108 - 426 мм, общей протяженностью 52 км.
Водоотведение (канализация)
Для развития централизованной системы водоотведения г. Салехарда предусмотрено
размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:
1) на территории зоны инженерной инфраструктуры:
- реконструируемые КОС мощностью 18200 м3/сут.;
2) на территории зоны озелененных территорий общего пользования:
- реконструируемая ГКНС N 2 производительностью 18200 м3/сут.;
- проектируемая ГКНС на правом берегу р. Шайтанки, производительностью 1800 м3/сут. (с
перспективой до 3600 м3/сут.);
- проектируемые КНС (2 объекта) производительностью 800 м3/сут. и 2000 м3/сут.;
3) на территории зоны защитного озеленения:
- проектируемые КНС (2 объекта) производительностью 100 м3/сут. и 1000 м3/сут.;
4) на территории общественно-деловой зоны:
- проектируемые КНС (2 объекта) производительностью 600 м3/сут. и 1500 м3/сут.;
5) на территории зоны транспортной инфраструктуры:
- проектируемая КНС производительностью 250 м3/сут.;
6) на территории зоны коммуникационных коридоров:
- реконструируемая КНС "Сенькина" производительностью до 2100 м3/сут.;
- реконструируемые магистральные самотечные канализационные коллекторы из стальных
трубопроводов, диаметром 159 - 426 мм, протяженностью 25 км;
- проектируемые напорные канализационные коллекторы из стальных трубопроводов,
диаметром 108 - 377 мм, протяженностью 28 км.
Газоснабжение
Для развития централизованной системы газораспределения города Салехарда
предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:
1) на территории зоны транспортной инфраструктуры:
- проектируемые газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа) диаметром 219 мм,
общей протяженностью 0,1 км;
- реконструируемые газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 219
мм, общей протяженностью 1 км;
- проектируемые газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа) диаметром 108 -
219 мм, общей протяженностью 3 км;
- проектируемые газопроводы низкого давления диаметром
57
-
219 мм, общей
протяженностью 49 км.
2) на территории зоны среднеэтажной жилой застройки:
- проектируемые газорегуляторные пункты - 7 шт. производительностью 300 м3/ч (5 шт.),
550 м3/ч и 2000 м3/ч;
3) на территории зоны многоэтажной жилой застройки:
- проектируемые газорегуляторные пункты - 2 шт. производительностью 300 м3/ч и 2000
м3/ч;
4) на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения:
- проектируемые газорегуляторные пункты - 2 шт. производительностью 550 м3/ч и 2000
м3/ч;
5) на территории зоны объектов сельскохозяйственного назначения:
- проектируемый газорегуляторный пункт - 1 шт. производительностью 2000 м3/ч;
6) на территории зоны территорий, покрытых лесом и кустарником:
- проектируемый газорегуляторный пункт - 1 шт. производительностью 900 м3/ч;
7) на территории зоны природного ландшафта:
- проектируемые газорегуляторные пункты - 2 шт. производительностью 2000 м3/ч каждый.
Для подачи природного газа к проектируемой ТЭС "Полярная" предусмотрено размещение
объектов регионального значения:
- проектируемая газораспределительная станция (ГРС) (производительностью 635,8 тыс. т
у.т./год) на территории зоны инженерной инфраструктуры;
- проектируемый магистральный газопровод - отвод от МГВД "Лонг-Юган - Салехард -
Лабытнанги - Харп" ориентировочной протяженностью 5 км.
Мероприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов
Для организации эффективной системы санитарной очистки города Салехарда
предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство 2-х снегосплавных пунктов площадью 3 га и 9 га, оборудованных системами
очистки талых вод;
- реконструкция полигона ТБО, увеличение площади полигона до 19,4 га;
- реконструкция существующего скотомогильника
- оборудование скотомогильника
биотермическими ямами.
На основе проведенного анализа с учетом планов по промышленному и гражданскому
строительству определены основные направления развития системы теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
объектов утилизации ТБО, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по
строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард.
1.7. Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования
Перспективные показатели развития муниципального образования город Салехард являются
основой для разработки Программы и формируются на основании (табл. 5):
- Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до
2020 г., утв. Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
от 09.12.2009 N 1990;
- Проекта обновленной Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа до 2020 г., общественные слушания по которой проходят в муниципальных
образованиях округа с 23.05.2011;
- Стратегии социально-экономического развития города Салехарда - административного
центра Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 - 2012 годы и до 2020 года, утв. решением
Городской Думы МО город Салехард от 16 апреля 2007 г. N 10;
- ведомственной целевой программы "Развитие системы прогнозирования и стратегического
планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010
-
2012 годы", утв. Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от
11.11.2009 N 605-А;
- окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг., утвержденной
Постановлением Правительства ЯНАО от 18.11.2011 N 383-П;
- перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2011 год и на плановый период 2012
-
2013 годов, утвержденного
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2010 N 462-П;
- проекта Документа территориального планирования "Генеральный план г. Салехарда
(корректировка)", разрабатываемого в соответствии с муниципальным контрактом N 30/10 от
17.12.2010 и техническим заданием на разработку "Генеральный план г. Салехарда
(корректировка)";
- долгосрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования город Салехард" на
2011
-
2015 годы, утв.
Постановлением Администрации города Салехарда от 16.03.2010 N 137;
- долгосрочной муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011
-
2015 гг.,
утвержденной Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.03.2011 N 162;
- Прогноза социально-экономического развития города Салехарда на 2011 - 2013 годы;
- Доклада Главы Администрации муниципального образования город Салехард о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации
муниципального образования город Салехард за 2010 год и их планируемых значениях на 3-
летний период, от 27.04.2011.
В соответствии с плановыми документами на 1 этапе реализации Программы к 2015 г.
прогнозируются следующие показатели (табл. 5):
- среднегодовая численность населения - 49,4 тыс. чел. (темп роста 2015 / 2010 гг. - 112%);
- площадь жилищного фонда - 1044 тыс. м2 (темп роста 2015 / 2010 гг. - 116%);
- индекс промышленного производства - 132%.
В соответствии с плановыми документами на 2 этапе реализации Программы к 2020 г.
прогнозируются следующие показатели (табл. 3):
- среднегодовая численность населения - 53,2 тыс. чел. (темп роста 2020 / 2010 гг. - 120%);
- площадь жилищного фонда - 1150 тыс. м2 (темп роста 2020 / 2010 гг. - 128%);
- индекс промышленного производства - 172%.
Таблица 5
Перспективные показатели развития муниципального
образования город Салехард на период до 2020 года
Показатель
Ед. изм.
Отчетный период
1 этап
Темп роста
2015 / 2010
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
гг., %
Численность постоянного населения
тыс. чел.
42,21
43,12
44,21
45,15
46,57
47,95
48,67
49,40
112
(среднегодовая), в том числе:
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся
16,3
16,1
18,0
18,1
16,06
16,06
16,15
16,30
91
на 1000 чел. насел.
Общий коэффициент смертности
число умерших на
7,8
6,8
7,4
7,1
6,80
6,80
6,90
6,80
92
1000 чел. насел.
Коэффициент естественного прироста
на 1000 человек
8,5
9,3
10,6
11,0
9,30
9,30
9,25
9,50
90
населения
населения
Коэффициент миграционного прироста
на 10000 человек
144,27
104,56
102,20
190,78
199,00
190,72
55,28
52,78
52
населения
Величина прожиточного минимума в
руб./мес.
7641
8924
9641
10222
10835
11431
12027
12623
131
среднем на душу населения в месяц
Среднемесячная заработная плата
руб./мес.
44297
44043
53510
54507
58323
60020
63141
66424
124
работников крупных и средних
предприятий
Среднедушевые доходы населения
руб./чел. в год
24905
26103
27147
28233
29362
30537
31758
33028
122
Площадь жилищного фонда, в том
тыс. м2
859,00
860,96
897,3
933,6
928,7
966,6
1006,0
1044
116
числе:
- многоквартирные жилые здания, в
тыс. м2
745,90
745,90
743,1
756,8
781,4
816,9
854,0
878,8
118
т.ч.:
- ввод
тыс. м2
43,21
15,61
39,5
31,6
33,5
46,6
50,2
38,4
97
- снос (выбытие)
тыс. м2
2,50
2,70
6,7
17,9
8,8
11,1
13,1
13,7
204
- капитальный ремонт
тыс. м2
49,20
8,95
29,2
317,8
46,4
48,3
50,3
52,2
179
- индивидуальный жилищный фонд
тыс. м2
113,10
115,06
154,2
176,8
147,3
149,7
152,0
165,0
107
Общая площадь жилых помещений,
м2/чел.
21,20
21,30
20,2
20,7
20,9
20,2
20,7
20,4
101
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего
Развитие промышленности
% к отчетному
-
-
92,1
100,0
108,0
116,0
123,9
131,8
-
году (2010 г.)
Промышленное производство
млн. руб.
1865
1890
1742
1890
2042
2192
2342
2492
143
Индекс промышленного производства
% к предыдущему
115,4
101,4
92,1
108,5
108,0
107,3
106,8
106
-
году
Продолжение табл. 5
Показатель
Ед. изм.
2 этап
Темп роста
2020 / 2010
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
гг., %
Численность постоянного населения
тыс. чел.
50,1
50,9
51,7
52,4
53,2
120
(среднегодовая), в том числе:
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся
16,1
16,1
16,1
16,1
16,1
89
на 1000 чел. насел.
Общий коэффициент смертности
число умерших на
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
93
1000 чел. насел.
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
87
населения
Коэффициент миграционного прироста
на 10000 человек
55,8
55,8
55,8
55,8
55,8
55
населения
Величина прожиточного минимума в среднем на
руб./мес.
13192
13761
14330
14899
15468
160
душу населения в месяц
Среднемесячная заработная плата работников
руб./мес.
69878
73512
77335
81356
85587
160
крупных и средних предприятий
Среднедушевые доходы населения
руб./чел. в год
34350
35724
37152
38639
40184
148
Площадь жилищного фонда, в том числе:
тыс. м2
1037
1065
1093
1122
1150
128
- многоквартирные жилые здания, в т.ч.:
тыс. м2
871,5
899,5
927,5
955,5
983,5
132
- ввод
тыс. м2
7,6
42,4
42,4
43,4
42,4
107
- снос (выбытие)
тыс. м2
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
218
- капитальный ремонт
тыс. м2
51,8
53,3
54,7
56,1
57,5
197
- индивидуальный жилищный фонд
тыс. м2
165,3
165,6
165,8
166,1
166,4
108
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
м2/чел.
20,7
20,9
21,2
21,4
21,6
107
в среднем на одного жителя, - всего
Развитие промышленности
% к отчетному году
139,8
147,7
155,6
163,6
171,5
-
(2010 г.)
Промышленное производство
млн. руб.
2642
2792
2942
3092
3242
186
Индекс промышленного производства
% к предыдущему
106
106
105
105
105
-
году
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию город Салехард произведен с учетом следующих
допущений (табл. 6):
- численность на период реализации Программы принята в соответствии с Генеральным планом:
2015 г. - 49,4 тыс. чел.;
2020 г. - 53,2 тыс. чел.
При этом учтена реализация долгосрочной целевой программы муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Салехарде на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной Постановлением Администрации
города Салехарда от 27.07.2010 N 211, предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов.
Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.
Таблица 6
Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов
по муниципальному образованию город Салехард до 2020 г.
Показатель
Ед.
Отчетный
1 этап
2 этап
Темп
Темп
изм.
период
роста
роста
2015 /
2020 /
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2010
2010
(оценк
гг., %
гг., %
а)
Электроснабжение
Потребление
млн.
246,4
247,0
249,5
250,7
252,0
253,2
253,5
255,6
256,2
256,7
257,0
103
104
электрической энергии,
кВт.
всего в том числе:
ч
население
млн.
88,66
88,86
89,76
90,21
90,66
91,10
91,21
91,96
92,18
92,34
92,45
103
104
кВт.
ч
бюджетные
млн.
57,38
57,51
58,09
58,38
58,67
58,96
59,03
59,51
59,66
59,76
59,83
103
104
организации
кВт.
ч
прочие потребители
млн.
59,35
59,49
60,09
60,39
60,69
60,99
61,06
61,56
61,71
61,81
61,89
103
104
кВт.
ч
ресурсоснабжающие
млн.
41,05
41,15
41,56
41,77
41,98
42,19
42,24
42,58
42,68
42,76
42,81
103
104
организации
кВт.
(собственные нужды)
ч
Присоединенная
40,05
40,27
40,83
41,39
41,95
42,51
43,07
43,63
44,19
44,75
45,31
106
113
нагрузка всего, в том
числе:
многоквартирные
кВт
12,48
12,66
12,95
13,23
13,53
13,82
14,12
14,42
14,73
15,03
15,34
111
123
жилые здания
прочие жилые здания
кВт
9,52
9,64
9,84
10,04
10,24
10,44
10,65
10,86
11,07
11,28
11,49
110
121
объекты бюджето-
кВт
3,46
3,34
3,23
3,13
3,02
2,91
2,79
2,67
2,55
2,42
2,28
84
66
финансируемых
организаций
прочие общественно-
кВт
14,59
14,64
14,81
14,99
15,16
15,33
15,51
15,68
15,85
16,02
16,19
105
111
деловые и
промышленные
объекты
Теплоснабжение
Потребление тепловой
тыс.
447
528
559
590
621
652
682
713
744
774
805
146
180
энергии, всего в том
Гкал
числе:
население
тыс.
264
342
321
326
329
331
329
327
324
320
316
125
120
Гкал
бюджетные
тыс.
80
80
101
106
113
124
149
155
163
175
183
153
227
организации
Гкал
предприятия
тыс.
63
65
78
91
96
104
108
119
127
140
149
166
237
Гкал
прочие потребители
тыс.
36
36
53
61
76
87
89
105
123
130
152
242
424
Гкал
ресурсоснабжающие
тыс.
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
146
180
организации
Гкал
(собственные нужды)
Присоединенная
Гкал
157,47
182,10
192,34
202,58
212,82
223,06
233,31
243,55
253,79
264,03
264,90
142
168
нагрузка всего, в том
числе:
многоквартирные
Гкал
74,0
85,6
90,4
95,2
100,0
104,8
109,7
114,5
119,3
124,1
124,5
142
168
жилые здания
прочие жилые здания
Гкал
20,5
23,7
25,0
26,3
27,7
29,0
30,3
31,7
33,0
34,3
34,4
142
168
объекты бюджето-
Гкал
36,2
41,9
44,2
46,6
48,9
51,3
53,7
56,0
58,4
60,7
60,9
142
168
финансируемых
организаций
прочие общественно-
Гкал
26,8
31,0
32,7
34,4
36,2
37,9
39,7
41,4
43,1
44,9
45,0
142
168
деловые и
промышленные
объекты
Газоснабжение
Потребление газа,
млн.
178,80
193,11
208,16
223,20
238,25
253,30
259,26
265,22
271,18
277,14
283,11
142
158
всего в том числе:
м3
население
тыс.
722,6
780,4
841,2
902,0
962,9
1023,7
1047,8
1071,8
1095,9
1120,0
1144,1
142
158
м3
прочие потребители
млн.
178,08
192,33
207,31
222,30
237,29
252,28
258,22
264,15
270,09
276,02
281,96
142
158
м3
Присоединенная
тыс.
20,55
22,20
23,92
25,65
27,38
29,11
29,80
30,48
31,17
31,85
32,54
142
158
нагрузка всего, в том
м3/ч
числе:
ас
многоквартирные
тыс.
0,19
0,20
0,22
0,24
0,25
0,27
0,27
0,28
0,29
0,29
0,30
142
158
жилые здания
м3/ч
ас
прочие жилые здания
тыс.
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
142
158
м3/ч
ас
прочие общественно-
тыс.
20,33
21,95
23,67
25,38
27,09
28,80
29,48
30,15
30,83
31,51
32,19
142
158
деловые и
м3/ч
промышленные
ас
объекты
Водоснабжение
Потребление воды,
тыс.
3057,3
4169,4
4300,5
4427,9
4494,4
4561,8
4630,2
4699,7
4770,2
4841,7
4914,3
149
161
всего в том числе:
м3
население
тыс.
1808,7
2466,6
2544,2
2619,5
2658,8
2698,7
2739,2
2780,3
2822,0
2864,3
2907,3
149
161
м3
бюджетные
тыс.
432,3
589,5
608,1
626,1
635,5
645,0
654,7
664,5
674,5
684,6
694,9
149
161
организации
м3
прочие потребители
тыс.
653,4
891,1
919,1
946,3
960,5
974,9
989,5
1004,4
1019,4
1034,7
1050,2
149
161
м3
ресурсоснабжающие
тыс.
162,9
175,2
180,7
186,0
188,8
191,7
194,5
197,4
200,4
203,4
206,5
118
127
организации
м3
(собственные нужды)
Присоединенная
м3/ч
330,4
450,6
464,8
478,5
485,7
493,0
500,4
507,9
515,5
523,2
531,1
149
161
нагрузка всего, в том
числе:
многоквартирные
м3/ч
171,0
228,2
244,4
252,7
257,7
259,4
264,5
269,6
274,8
280,0
285,3
152
167
жилые здания
прочие жилые здания
м3/ч
35,5
53,3
46,1
46,3
45,9
48,7
48,2
47,8
47,3
47,0
46,6
137
131
объекты бюджето-
м3/ч
49,3
67,3
69,4
71,5
72,5
73,6
74,7
75,9
77,0
78,2
79,3
149
161
финансируемых
организаций
прочие общественно-
м3/ч
74,6
101,7
104,9
108,0
109,6
111,3
113,0
114,7
116,4
118,1
119,9
149
161
деловые и
промышленные
объекты
Водоотведение
Отведение сточных
млн.
2,02
2,75
2,84
2,92
2,96
3,01
3,05
3,10
3,15
3,19
3,24
149
161
вод, всего в том числе:
м3
население
млн.
1,53
2,08
2,15
2,21
2,24
2,28
2,31
2,34
2,38
2,42
2,45
149
161
м3
бюджетные
млн.
0,40
0,55
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
149
161
организации
м3
прочие потребители
млн.
87,90
119,87
123,64
127,31
129,21
131,15
133,12
135,12
137,14
139,20
141,29
149
161
м3
Присоединенная
м3/ч
230,14
313,84
323,71
333,31
338,31
343,38
348,53
353,76
359,07
364,45
369,92
149
161
нагрузка всего, в том
числе:
многоквартирные
м3/ч
144,18
192,45
206,05
213,10
217,27
218,70
223,01
227,35
231,72
236,12
240,55
152
167
жилые здания
прочие жилые здания
м3/ч
29,92
44,97
38,84
39,04
38,66
41,06
40,65
40,27
39,91
39,59
39,29
137
131
объекты бюджето-
м3/ч
46,00
62,74
64,71
66,63
67,63
68,64
69,67
70,72
71,78
72,85
73,95
149
161
финансируемых
организаций
прочие общественно-
м3/ч
10,03
13,68
14,11
14,53
14,75
14,97
15,20
15,42
15,66
15,89
16,13
149
161
деловые и
промышленные
объекты
Утилизация ТБО
Объем образования
тыс.
86,6
87,6
90,4
93,0
94,4
95,85
97,28
98,74
100,22
101,73
103,25
111
119
(накопления) ТБО
м3
всего в том числе:
население
тыс.
59,7
60,7
62,6
64,4
65,4
66,39
67,39
68,40
69,43
70,47
71,52
111
120
м3
бюджето-
тыс.
8,7
8,7
8,9
9,2
9,3
9,48
9,62
9,77
9,91
10,06
10,21
109
118
финансируемые
м3
организации
прочие потребители
тыс.
18,3
18,3
18,8
19,4
19,7
19,97
20,27
20,58
20,88
21,20
21,52
109
118
м3
Мощность объектов
тыс.
165,7
165,7
165,7
187,8
187,8
187,80
383,60
383,60
383,60
383,60
383,60
113
232
размещения отходов
м3
Существующий
тыс.
165,7
165,7
165,7
187,8
187,8
187,80
187,80
187,80
187,80
187,80
187,80
113
113
полигон 1 - очередь (в
м3
твердом теле)
Планируемых к
тыс.
195,80
195,80
195,80
195,80
195,80
-
-
строительству полигон
м3
2 - очередь (в твердом
теле)
Фактически накоплено
тыс.
220,6
242,5
265,1
23,3
46,9
70,83
95,15
119,83
144,89
170,32
196,13
32
89
за весь период
м3
эксплуатации объекта
размещения ТБО (в
твердом теле)
Утилизация (захоронение) ТБО
В прогнозе норма накопления бытовых отходов для населения принята на уровне
существующей нормы ТБО - 1,344 м3/с человека в год, охват населения по утилизации ТБО -
100%, нормы накопления для общественных и культурно-бытовых учреждений приняты на уровне
существующих.
Прогноз ежегодного объема образования ТБО и КГО на территории муниципального
образования город Салехард составлен по срокам реализации Программы:
- I этап (к 2015 г.) - 95,8 тыс. м3 (темп роста 2015 / 2010 гг. - 111%);
- II этап (к 2020 г.) - 103,3 тыс. м3 (темп роста 2020 / 2010 гг. - 119%).
Рост объемов образования мусора от населения за 2011 - 2020 гг. составит 20% (за счет
увеличения численности населения). Доля населения в общем объеме утилизации ТБО сохранится
на уровне 69%.
3. Характеристика состояния
и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Система электроснабжения
Институциональная структура
Электроснабжение города Салехарда осуществляется от собственных источников,
работающих на природном газе и дизельном топливе. Источники электроснабжения и
электрические сети на территории города обслуживает муниципальное предприятие
"Салехардэнерго" (далее МП "Салехардэнерго").
Характеристика системы электроснабжения
Система электроснабжения города Салехарда является автономной и не имеет связи с
Тюменской энергосистемой. Электрическая мощность поступает в систему электроснабжения
муниципального образования от трех ДЭС, одной ГТЭС и одной ТЭС. Выработка и распределение
электроэнергии происходит на напряжении 6 кВ. Характеристика генерирующих источников
электроэнергии города Салехарда (табл. 7):
- количество электростанций - 5 ед.;
- количество генераторов на электростанциях - 20 ед.;
- суммарная установленная мощность генераторов - 85,66 МВА.
Таблица 7
Характеристика генерирующих мощностей МО город Салехард
Тип
Частота
Мощность/
Год
Ресурс до
Отработано
Годовая
%
агрегата
вращения,
Напряжение
ввода в
кап.
часов
выработка за
износа
об./мин.
, кВт/кВ
эксплуа
ремонта,
2009 год,
оборуд
тацию
час.
с начала
за
млн. кВт.ч
ования
эксплуат
год
ации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДЭС-1, г. Салехард
18V32D
750
6500/6,3
1994
65000
56753
2770
13,38
18,95
18V32D
750
6500/6,3
1994
65000
68004
2119
10,77
22,77
18V32GD
750
6400/6,3
1997
64000
49335
705
3,2
16,46
ИТОГО:
19400
27,35
ДЭС-2, г. Салехард
18V32GD
750
6400/6,3
1999
64000
17888
120
0,48
5,96
18V32DF
750
6100/6,3
2000
61000
24390
1165
4,95
8,12
ИТОГО:
12500
5,43
ГТЭС-3, г. Салехард
N 1 ДЦ-59
12000/6,3
2001
22500
57952
7730
71,23
106,98
N 2 ДЦ-59
12000/6,3
2001
22500
32547
7885
78,04
95,4
N 3 ДЖ-59
15400/6,3
2004
20000
37991
8168
107,94
64,67
ИТОГО:
39400
257,21
ТЭС-14, г. Салехард
N 1
1500
1750/6,3
2009
60000
2051
2051
3,32
1,03
QSV91G
N 2
1500
1750/6,3
2009
60000
2254
2254
3,63
1,03
QSV91G
N 3
1500
1750/6,3
2009
60000
2140
2140
3,49
1,03
QSV91G
N 4
1500
1750/6,3
2009
60000
1915
1915
3,06
1,03
QSV91G
N 5
1500
1750/6,3
2009
60000
1983
1983
3,26
1,03
QSV91G
N 6
1500
1750/6,3
2009
60000
1997
1997
3,24
1,03
QSV91G
N 7
1500
1750/6,3
2009
60000
1710
1710
2,78
1,03
QSV91G
N 8
1500
1750/6,3
2009
60000
1391
1391
2,21
1,03
QSV91G
Итого:
14000
25,0
Итого по г. Салехарду:
85300
314,98
ДЭС, пос. Пельвож
ЯМЗ-238
1500
100/6,3
1999
12000
16092
2190
0,11
48,143
ЯМЗ-238
1500
100/6,3
1999
12000
5034
0
0,000
41,6
ЯМЗ-236
60/6,3
2005
12000
10700
3490
0,12
42,9
ЯМЗ-238
1500
100/6,3
2007
12000
5040
1820
0,073
38,8
Итого:
360
0,3
Итого по МО:
85660
315,28
Износ одного из турбоагрегатов ГТЭС-3 (N 1 ДЦ-59) превышает 100% (106,98%). Износ одного из турбоагрегатов ГТЭС-3 (N 2 ДЦ-59) близок к
100% (95,4%).
Распределение электроэнергии происходит через РП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ. Характеристика РП, ТП:
- кол-во РП-6 кВ - 2 ед.;
- кол-во ТП-6/0,4 кВ - 154 ед.;
- кол-во силовых трансформаторов, установленных в РП, - 4 ед.;
- кол-во силовых трансформаторов, установленных в ТП, - 252 ед.;
- суммарная мощность силовых трансформаторов РП - 4 МВА;
- суммарная мощность силовых трансформаторов ТП - 162,73 МВА;
- количество силовых трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации, - 37 ед. (14%) (рис. 2).
Рисунок 2. Срок эксплуатации силовых трансформаторов в РП, ТП г. Салехард
Электрические сети
Электрическая сеть 35,6 - 0,4 кВ на территории города Салехард имеет радиальную конфигурацию. Суммарная протяженность ЛЭП составляет 695
км, в том числе:
- ВЛ-35 кВ - 8,3 км;
- ВЛ-6 кВ - 147,8 км;
- КЛ-6 кВ - 166,687 км;
- ВЛ-0,4 кВ - 236,36 км;
- КЛ-0,4 кВ - 133,41 км.
Характеристику ЛЭП города отражает табл. 8.
Таблица 8
Характеристика ЛЭП города Салехард
N
Наименование оборудования
Ед.
Показатели на
п/п
изм.
01.01.2011
1
2
3
4
ЛЭП всего:
км
695
1
Протяженность ВЛ всего:
км
394,76
Протяженность провода
км
1339,56
Всего опор
шт.
10723
1.1.
ВЛ напряжением 35 кВ, в том числе:
км
8,30
на металлических опорах
км
8,30
протяженность провода
км
49,80
количество металлических опор
шт.
37
1.2.
ВЛ напряжением 6 - 20 кВ
км
147,8
Протяженность провода
км
443,40
Всего опор
шт.
2888
1.2.1
на ж/б опорах
км
136,85
протяженность провода
км
410,55
в том числе СИП
2,3
количество ж/б опор
шт.
2737
1.2.2
на металлических опорах
км
5,20
протяженность провода
км
15,60
металлические опоры
шт.
36
1.2.3
на деревянных опорах
км
5,75
протяженность провода
км
17,25
деревянные опоры
шт.
115
1.3.
ВЛ напряжением до 1000 В (0,4 кВ)
км
236,36
Протяженность провода
км
846,36
Всего опор
шт.
7798
1.3.1
на ж/б опорах
км
145,14
протяженность провода
км
580,56
в том числе СИП
24,77
ж/б опоры
шт.
4838
1.3.2
на деревянных опорах
км
66,00
протяженность провода
км
264,00
деревянные опоры
шт.
2200
1.3.3
на металлических опорах
км
0,45
протяженность провода
км
1,80
металлические опоры
шт.
15
2.
Протяженность КЛ всего:
км
300,10
2.1
КЛ 6 кВ
км
166,687
из них КЛ 6 кВ сшитый полиэтилен
км
36,186
2.2
КЛ-0,4 кВ
км
133,410
из них п. Горнокнязевск
км
0,11
3.
Концевые кабельные заделки (муфты)
шт.
2122
концевые кабельные заделки 6 кВ
шт.
914
концевые кабельные заделки 0,4 кВ
шт.
1208
Ветхих ВЛ-35,6 - 0,4 кВ насчитывается 80,4 км (20%) (табл. 9)
С 2005 по 2010 год наблюдается положительная динамика по снижению износа воздушных линий электропередачи как по напряжению 6 кВ, так и
по напряжению 0,4 кВ.
Это обусловлено проведением капитальных и текущих ремонтов как за счет средств ПРТ, так и за счет бюджетных средств, выделяемых на
проведение ежегодных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, строительством новых
воздушных линий с применением провода СИП в районах индивидуальной застройки; реконструкцией городской дорожной сети, демонта жем ветхих ВЛ
в местах капитального строительства объектов социально-культурного назначения.
Таблица 9
Состояние воздушных линий электропередач
Наименование оборудования
2009 год
2010 год
общая
ветхие сети
капитальны
общая
ветхие сети
капитальный
протяженность
й ремонт
протяженность
ремонт
км
%
км
%
км
%
км
%
км
%
км
%
ВЛ-35 кВ, в том числе:
8,30
100,00
8,30
100,00
на металлических опорах
8,30
100,00
8,30
100,00
ВЛ-6 кВ, в том числе:
146,80
100,00
17,60
12,00
0,24
0,16
147,80
100,00
13,30
9,00
1,80
1,22
на металлических опорах
5,20
3,56
5,20
3,51
на ж/бетонных опорах
133,85
91,17
9,87
9,80
136,85
92,59
7,55
5,10
на деревянных опорах
7,75
5,27
7,75
5,27
0,24
3,10
5,75
3,90
5,75
3,90
1,80
31,30
ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
224,40
100,00
76,20
34,00
0,42
0,19
237,70
100,00
67,10
28,23
2,50
1,05
на ж/бетонных опорах
151,40
67,46
3,20
1,44
169,70
71,30
на деревянных опорах
73
32,54
73
32,56
0,42
0,58
68,00
28,70
67,10
28,23
2,50
3,68
Баланс ресурса и мощности
Потребление электроэнергии города Салехарда на 2010 г. имеет следующую структуру (рис. 3):
- население - 36% (88,66 млн. кВт.ч);
- бюджетофинансируемые организации - 23% (57,38 млн. кВт.ч);
- прочие потребители - 24% (59,35 млн. кВт.ч);
- собственные нужды РСО - 17% (41,05 млн. кВт.ч).
Рисунок 3. Структура потребления электроэнергии города Салехард
В динамике до 2020 г. ожидается рост потребления электроэнергии всеми группами потребителей в связи с ростом населения, увеличением числа и
мощности электроприборов, используемых во всех типах зданий (табл. 10, табл. 11).
Структура присоединенной нагрузки не испытывает существенных изменений (рис. 4).
Рисунок 4. Структура присоединенной электрической нагрузки города Салехард
Таблица 10
Фактический и перспективный баланс
электроэнергии города Салехард
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Прием в сеть, млн. кВтч
289,05
289,86
290,20
291,11
292,64
292,69
292,75
292,80
291,75
292,76
292,09
291,24
290,25
Потери, млн. кВтч
43,35
43,63
43,76
44,10
43,13
41,94
40,75
39,56
38,22
37,15
35,87
34,57
33,26
Процент потерь, млн. кВтч
15,00
15,05
15,08
15,15
14,74
14,33
13,92
13,51
13,1
12,69
12,28
11,87
11,46
Полезный отпуск из сети,
245,7
246,2
246,4
247,0
249,5
250,7
252,0
253,2
253,53
255,61
256,22
256,67
256,98
млн. кВтч
В т.ч.:
Население, млн. кВтч
88,39
88,58
88,66
88,86
89,76
90,21
90,66
91,10
91,21
91,96
92,18
92,34
92,45
Бюджет, млн. кВтч
57,21
57,33
57,38
57,51
58,09
58,38
58,67
58,96
59,03
59,51
59,66
59,76
59,83
Прочие потребители, млн.
59,17
59,30
59,35
59,49
60,09
60,39
60,69
60,99
61,06
61,56
61,71
61,81
61,89
кВтч
Собственные нужды РСО,
40,93
41,02
41,05
41,15
41,56
41,77
41,98
42,19
42,24
42,58
42,68
42,76
42,81
млн. кВтч
Таблица 11
Фактический и перспективный баланс электрической мощности
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Присоединенная нагрузка всего, МВт
39,61
39,83
40,05
40,27
40,83
41,39
41,95
42,51
43,07
43,63
44,19
44,75
45,31
Многоквартирные жилые здания, МВт
12,13
12,31
12,48
12,66
12,95
13,23
13,53
13,82
14,12
14,42
14,73
15,03
15,34
Прочие жилые здания, МВт
9,29
9,40
9,52
9,64
9,84
10,04
10,24
10,44
10,65
10,86
11,07
11,28
11,49
Объекты бюджето-финансируемых
3,71
3,59
3,46
3,34
3,23
3,13
3,02
2,91
2,79
2,67
2,55
2,42
2,28
организаций, МВт
Прочие общественно-деловые и
14,48
14,53
14,59
14,64
14,81
14,99
15,16
15,33
15,51
15,68
15,85
16,02
16,19
промышленные объекты, МВт
Доля поставки ресурса по приборам учета
В балансе потребления энергоресурсов основная доля приходится на население - 36%, 23% - бюджет и 41% - прочие потребители.
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 95%. При этом бюджетные организации оснащены
приборами учета на 99,2%. Жилой фонд - на 23% (общедомовые приборы учета).
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 13,4%. При этом бюджетные организации оснащены
приборами учета на 93,25%, жилой фонд - на 7% (общедомовые приборы учета).
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 57,0%. При этом бюджетные организации оснащены приборами
учета на 96,5%. Жилой фонд на 9%.
Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения
Резерв мощности генерирующих источников в 2010 г. составляет 15,1 МВт. К 2012 г. в соответствии с планами по строительству гражданских и
промышленных объектов ожидается снижение резерва до 4,7 МВт (табл. 12).
Таблица 12
Уровень загрузки производственных мощностей
N
Наименование показателей
2009
2010
2011
2012
п/п
1
2
3
4
5
6
1
Уровень загрузки производственных мощностей,
81,5
81,5
83,6
94,2
%
2
Номинальная паспортная мощность
85,6
85,6
85,66
85,66
генерирующих установок, МВт
3
Максимальная рабочая мощность генерирующих
81,3
81,3
81,3
81,3
установок, МВт
4
Нагрузки:
Зимние: max
66,2
66,2
68,0
76,6
min
32,4
32,4
33,5
35,0
Летние: max
34,4
34,4
36,0
38,0
min
10,4
10,4
12,0
14,0
5
Технологический резерв мощностей по
15,1
15,1
13,0
4,7
производству электрической энергии, МВт
6
Коэффициент использования установленной
51,9
мощности
7
Объем тепловой энергии, полученной в режиме
17993,08
16794,04
18000,00
18000,00
комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, Гкал
Анализ располагаемой мощности РП, ТП производился с учетом нормального и ремонтного режимов (при работе двухтрансформаторных
подстанций в однотрансформаторном режиме).
По результатам анализа, количество РП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, испытывающих дефицит мощности:
- в нормальном режиме - 2 ед.;
- в послеаварийном и ремонтном режимах - 49 ед.
Суммарный дефицит мощности:
- в нормальном режиме - 0,014 МВА;
- в послеаварийном и ремонтном режимах - 3,44 МВА.
Суммарный зимний максимум нагрузки за зиму 2010 - 2011 г. возрастает по сравнению с максимумом зимы 2009 - 2010 г.
Таблица 13
Характеристика располагаемой мощности РП, ТП г. Салехард
Кол-
Объект
Тр-
Мощ-ть
Ном.
N тр-
Нагр. по фазам, А
Загру
Загруз
Загруз
Нагр
Нагр
Располагаемая
Распола
Характер
Характер
во
ры
тр-ров,
ток,
ра
(Зима 2010 - 2011
зка
ка по
ка по
узка
узка
мощность норм.
гаемая
располага
располага
ТП
ТП,
кВА
А
г.)
по
зиме,
зиме,
по
по
режим
мощнос
емой
емой
КТП,
зиме,
2009 -
2010 -
0,4
0,4
ть норм.
мощност
мощност
шт.
A
B
C
2007
2010
2011
кВ
кВ
А
кВт
режим
и норм.
и рем.
г., %
г., %
г., %
(А)
(кВт)
режима
режима
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
РП-1
1
1000
1445
Т-1
0
0
0
18,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1445,1
900,0
450,0
резерв
резерв
РП-1
1
1000
1445
Т-2р
879
840
1025
22,8
63,3
63,3
914,7
569,7
530,4
330,3
-119,7
резерв
дефицит
1
РП-2
1
1000
1445
Т-1
650
584
604
34,8
43,2
42,4
612,7
381,6
832,4
518,4
68,4
резерв
резерв
РП-2
1
1000
1445
Т-2
80
87
82
30,1
14,2
5,7
83,0
51,7
1362,1
848,3
398,3
резерв
резерв
1
ТП N 1
1
315
455
Т-1
181
140
84
24,2
29,1
29,7
135,0
84,1
320,2
199,4
57,7
резерв
резерв
1
ТП N 2
1
250
361
Т-1
243
344
361
42,7
118,1
87,5
316,0
196,8
45,3
28,2
-84,3
резерв
дефицит
1
ТП N 3
1
40
58
Т-1
28
24
13
24,6
0,0
37,5
21,7
13,5
36,1
22,5
4,5
резерв
резерв
1
ТП N 4
1
250
361
Т-1
186
257
308
25,6
57,8
69,3
250,3
155,9
110,9
69,1
-43,4
резерв
дефицит
1
ТП N 5
1
630
910
Т-1
404
595
498
58,4
75,2
54,8
499,0
310,8
411,4
256,2
-27,3
резерв
дефицит
1
ТП N 6
1
630
910
Т-1
291
231
290
48,2
38,0
29,7
270,7
168,6
639,7
398,4
114,9
резерв
резерв
ТП N 6
1
0
нет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
резерв
резерв
Т-2
1
ТП N 7
1
40
58
Т-1
37
37
28
24,6
0,0
58,8
34,0
21,2
23,8
14,8
-3,2
резерв
дефицит

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..