| Пассив |
Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
410 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
| Добавочный капитал |
420 |
| Резервный капитал |
430 |
в том числе:
|
431 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
| Итого по разделу III |
490 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
510 |
| Отложенные налоговые обязательства |
515 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
| Итого по разделу IV |
590 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
610 |
| Кредиторская задолженность |
620 |
в том числе:
|
621 |
| задолженность перед персоналом организации |
622 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
| задолженность по налогам и сборам |
624 |
| прочие кредиторы |
625 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
| Доходы будущих периодов |
640 |
| Резервы предстоящих расходов |
650 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
| Итого по разделу V |
690 |
| БАЛАНС
|
700 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
| Арендованные основные средства |
910 |
| в том числе по лизингу |
911 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
| Товары, принятые на комиссию |
930 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
| Износ жилищного фонда |
970 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
| Руководитель |
Главный |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
| « |
» |
20 |
г. |
| за
|
20
|
г.
|
Коды |
| Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
| Дата (год, месяц, число) |
| Организация |
по ОКПО |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| Вид деятельности |
по ОКВЭД |
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего года |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
010 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
() |
() |
| Валовая прибыль |
029 |
| Коммерческие расходы |
030 |
() |
() |
| Управленческие расходы |
040 |
() |
() |
| Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
Прочие доходы и расходы
|
060 |
| Проценты к уплате |
070 |
() |
() |
| Доходы от участия в других организациях |
080 |
| Прочие доходы |
090 |
| Прочие расходы |
100 |
() |
() |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
| Отложенные налоговые активы |
141 |
| Отложенные налоговые обязательства |
142 |
| Текущий налог на прибыль |
150 |
() |
() |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
СПРАВОЧНО.
|
200 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| наименование |
код |
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, приз- нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
| Прибыль (убыток) прошлых лет |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
| Отчисления в оценочные резервы |
х |
х |
Списание дебиторских и кредитор- ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
| Руководитель |
Главный |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
| « |
» |
20 |
г. |
Приложение 3
Отчет об изменениях капитала
| за 20
|
г.
|
Коды |
| Форма № 3 по ОКУД |
0710003 |
| Дата (год, месяц, число) |
| Организация |
по ОКПО |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| Вид деятельности |
по ОКВЭД |
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
| по ОКОПФ/ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
I. Изменения капитала
| Показатель |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспреде-ленная при-быль (непок-рытый убыток) |
итого |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
| 200 |
г. |
х |
х |
х |
| (предыдущий год)
|
| Изменения в учетной политике |
| Результат от переоценкиобъектов основных средств |
х |
х |
| х |
| Остаток на 1 января предыдущего года |
| Результат от пересчета иностранных валют |
х |
х |
х |
| Чистая прибыль |
х |
х |
х |
| Дивиденды |
х |
х |
х |
() |
| Отчисления в резервный фонд |
х |
х |
() |
| Увеличение величины капиталаза счет:дополнительного выпуска акций |
х |
х |
х |
| увеличения номинальной стоимости акций |
х |
х |
х |
| реорганизации юридического лица |
х |
х |
| Уменьшение величины капиталаза счет:уменьшения номинала акций |
() |
х |
х |
х |
() |
| уменьшения количества акций |
() |
х |
х |
х |
() |
| реорганизации юридического лица |
() |
х |
х |
() |
() |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года |
| 200 |
г. |
х |
х |
х |
| (отчетный год)
|
| Изменения в учетной политике |
Результат от переоценки объектов основных средств |
х |
х |
| х |
| Остаток на 1 января отчетного года |
100 |
| Результат от пересчета иностранных валют |
х |
х |
х |
| Чистая прибыль |
х |
х |
х |
| Дивиденды |
х |
х |
х |
() |
Форма 0710003 с. 2
| Показатель |
Уставный капитал |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) |
итого |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Отчисления в резервный фонд |
110 |
х |
х |
() |
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
|
121 |
х |
х |
х |
| увеличения номинальной стоимости акций |
122 |
х |
х |
х |
| реорганизации юридического лица |
123 |
х |
х |
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
|
131 |
() |
х |
х |
х |
() |
| уменьшения количества акций |
132 |
() |
х |
х |
х |
() |
| реорганизации юридического лица |
133 |
() |
х |
х |
() |
() |
| Остаток на 31 декабря отчетного года |
140 |
II. Резервы
| Показатель |
Остаток |
Поступило |
Использо- вано |
Остаток |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
|
() |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
| () |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
|
() |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
| () |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
Оценочные резервы:
|
() |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
| () |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
| () |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
Форма 0710003 с. 3
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы предстоящих расходов:
|
() |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
| () |
(наименование резерва)
данные предыдущего года
|
| данные отчетного года |
() |
Справки
| Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
| наименование |
код |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1) Чистые активы |
200 |
| Из бюджета |
Из внебюджетных фондов |
за отчетный год |
за предыду- щий год |
за отчетный год |
за предыду- щий год |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего
|
210 |
в том числе:
|
капитальные вложения во внеоборотные активы |
220 |
в том числе:
|
| Руководитель |
Главный |
| (подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
содержание ..
119
120
121 ..
|
|